你好,學(xué)員,這個(gè)不需要開票,直接營業(yè)外收入的
你好,國外公司找我做外貿(mào)服務(wù)(無實(shí)體)按照國家規(guī)定我需給他開什么樣的發(fā)票? 國外的發(fā)票一般自己WORD編輯蓋章就好了,他們也接受這種發(fā)票,但我不懂如何收款?錢是打到公司賬戶還是個(gè)人賬戶?如果是公司賬戶 好像有規(guī)定每筆進(jìn)賬都要有相應(yīng)的發(fā)票去交稅是嗎。 如何可以把稅費(fèi)做到最低或沒有呢?
去年的預(yù)收款定金美金5000,因國外客戶取消訂單,定金不退,今年可以確認(rèn)為營業(yè)外收入嗎?需要開票嗎?國外客戶也不需要。如果無票收入如何交稅?
一般人出口企業(yè),20年掛的外國預(yù)收賬款10萬,有報(bào)關(guān)單,實(shí)際業(yè)務(wù)也發(fā)生了,但是一直沒報(bào)收入,23年3月補(bǔ)開的0稅率發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3月暫估了,是不是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要普票就可以,因?yàn)橐膊簧婕巴硕?,如果開了專票能抵扣內(nèi)銷的稅額嗎
對于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認(rèn)未開票收入,如果終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找我們。 如果涉及客戶分成的訂單: 第一種處理: 假設(shè)收終端消費(fèi)者100元,客戶分成30元。(暫不考慮成本) 簽好代收協(xié)議 ①30元:做其他應(yīng)付款,對公返回給客戶 ②70元:我們做收入,給客戶開6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 如果終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找客戶,假設(shè)訂單金額100元,客戶開100元發(fā)票給終端消費(fèi)者。 第二種處理 我們按照100元申報(bào)納稅確認(rèn)收入,終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找我們,分成金額30元對公轉(zhuǎn)給客戶,客戶需要給我們開30元發(fā)票 老師,比如說公司得訂單100個(gè)訂單,假設(shè)只有部分訂單涉及客戶分成,那可以涉及分成的按第一種處理,不涉及分成的按第二種處理,這樣可以嗎
我們是外貿(mào)出口企業(yè),國外客戶采購下單1000KG鋁材,我們向工廠也是采購1000KG的鋁材,工廠最終實(shí)際交付990KG,給我們開票按的1000KG開票和我們付款也是按1000KG,我們按實(shí)際交付的990KG出口【報(bào)關(guān)單重量不能改,因?yàn)楫a(chǎn)品重量需要稱重,體現(xiàn)在報(bào)關(guān)單上面】,國外客戶按的1000KG付款 【因?yàn)樾袠I(yè)特殊情況,切割是存在誤差的,大家默認(rèn)允許的】 問題:我的出口收入應(yīng)該怎么申報(bào)?如果按報(bào)關(guān)單申報(bào)出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按簽訂的1000KG申報(bào)收入,收款可以對上,但是我的收入和報(bào)關(guān)單對不上,想請教這種情況怎么處理合規(guī)
老師的公司為個(gè)體戶,由于1月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時(shí)科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報(bào)表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因?yàn)闆]有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報(bào)的時(shí)候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時(shí)候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時(shí),是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險(xiǎn)? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個(gè)員工,工資是7500,那么他的個(gè)人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
那這個(gè)只用交所得稅,不用交增值稅嗎
這個(gè)只用交所得稅,不用交增值稅