你好,學(xué)員,這個不需要開票,直接營業(yè)外收入的
你好,國外公司找我做外貿(mào)服務(wù)(無實(shí)體)按照國家規(guī)定我需給他開什么樣的發(fā)票? 國外的發(fā)票一般自己WORD編輯蓋章就好了,他們也接受這種發(fā)票,但我不懂如何收款?錢是打到公司賬戶還是個人賬戶?如果是公司賬戶 好像有規(guī)定每筆進(jìn)賬都要有相應(yīng)的發(fā)票去交稅是嗎。 如何可以把稅費(fèi)做到最低或沒有呢?
去年的預(yù)收款定金美金5000,因國外客戶取消訂單,定金不退,今年可以確認(rèn)為營業(yè)外收入嗎?需要開票嗎?國外客戶也不需要。如果無票收入如何交稅?
一般人出口企業(yè),20年掛的外國預(yù)收賬款10萬,有報關(guān)單,實(shí)際業(yè)務(wù)也發(fā)生了,但是一直沒報收入,23年3月補(bǔ)開的0稅率發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3月暫估了,是不是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要普票就可以,因?yàn)橐膊簧婕巴硕?,如果開了專票能抵扣內(nèi)銷的稅額嗎
對于不涉及分成的訂單,我們按收入金額確認(rèn)未開票收入,如果終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找我們。 如果涉及客戶分成的訂單: 第一種處理: 假設(shè)收終端消費(fèi)者100元,客戶分成30元。(暫不考慮成本) 簽好代收協(xié)議 ①30元:做其他應(yīng)付款,對公返回給客戶 ②70元:我們做收入,給客戶開6%的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 如果終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找客戶,假設(shè)訂單金額100元,客戶開100元發(fā)票給終端消費(fèi)者。 第二種處理 我們按照100元申報納稅確認(rèn)收入,終端消費(fèi)者需要開發(fā)票找我們,分成金額30元對公轉(zhuǎn)給客戶,客戶需要給我們開30元發(fā)票 老師,比如說公司得訂單100個訂單,假設(shè)只有部分訂單涉及客戶分成,那可以涉及分成的按第一種處理,不涉及分成的按第二種處理,這樣可以嗎
我們是外貿(mào)出口企業(yè),國外客戶采購下單1000KG鋁材,我們向工廠也是采購1000KG的鋁材,工廠最終實(shí)際交付990KG,給我們開票按的1000KG開票和我們付款也是按1000KG,我們按實(shí)際交付的990KG出口【報關(guān)單重量不能改,因?yàn)楫a(chǎn)品重量需要稱重,體現(xiàn)在報關(guān)單上面】,國外客戶按的1000KG付款 【因?yàn)樾袠I(yè)特殊情況,切割是存在誤差的,大家默認(rèn)允許的】 問題:我的出口收入應(yīng)該怎么申報?如果按報關(guān)單申報出口收入,我的收入和收款不一致;如果我按簽訂的1000KG申報收入,收款可以對上,但是我的收入和報關(guān)單對不上,想請教這種情況怎么處理合規(guī)
對方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個體戶,我給對方開1%的專票,對方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計使用年限為10年,預(yù)計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費(fèi)用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
那這個只用交所得稅,不用交增值稅嗎
這個只用交所得稅,不用交增值稅