關(guān)鍵是增值稅交了沒呢?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年漏記了一次五萬的收入,22年一月份的時(shí)候我補(bǔ)了分錄 借:現(xiàn)金 50000 貸:利潤分配-未分配利潤 50000 在做匯算清繳的時(shí)候這五萬要補(bǔ)上去嗎?填在哪里?。?/p>
我單位是租賃企業(yè),去年有筆上家租金沒收到發(fā)票。匯算清繳忘納稅調(diào)增當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:主營業(yè)務(wù)成本~租金50000萬 貸:預(yù)付賬款50000萬。 現(xiàn)在調(diào)前一度損益,會(huì)計(jì)分錄是 借利潤分配~未分配利潤50000元 沒有以前年度損益科目怎么辦?
老師,23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費(fèi)用(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),補(bǔ)記分錄 借 利潤分配-未分配利潤 10萬 貸 其他應(yīng)付款 10萬 今年做匯算清繳的時(shí)候,是不是要修改22年年底的報(bào)表,管理費(fèi)用金額增加10萬,未分配利潤減去10萬啊,然后匯算清繳的時(shí)候上傳修改后的報(bào)表是嗎?還是說今年不需要做分錄,直接修改報(bào)表?。?/p>
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務(wù)票。1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在報(bào)22年財(cái)務(wù)報(bào)表 和所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么做。需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,匯算的時(shí)候300多萬的勞務(wù)票填在哪里
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務(wù)票。1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在報(bào)22年財(cái)務(wù)報(bào)表 和所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么做。需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,匯算的時(shí)候300多萬的勞務(wù)票填在哪里
老師去年一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
老師,公司統(tǒng)一購買工裝,銷售方給開具的廣告宣傳費(fèi),發(fā)票可以用嗎?
老師,這是老板旗下的另一家公司轉(zhuǎn)過來的員工,之前在那家公司附加扣除都有,現(xiàn)在轉(zhuǎn)過來更新信息沒有,然后也填不進(jìn)去,請?jiān)趺刺幚砟?/p>
老師,這是工商年報(bào),需要填的公司人數(shù),請問,我們公司找的勞務(wù)派遣公司的員工,我們給發(fā)工資的,也填在這里面嗎?
進(jìn)項(xiàng)票:供電*充電服務(wù)費(fèi)13%的稅率 銷項(xiàng)票:我們給保險(xiǎn)公司開具的三電檢測報(bào)告部分是6%稅點(diǎn)的咨詢服務(wù)費(fèi)或者檢測服務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)能正常抵扣嗎?
履約保證金計(jì)入什么科目
一般納稅人購進(jìn)固定資產(chǎn)普票進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣,固定資產(chǎn)的金額是含稅不
我們是一般納稅人公司,法人之前有領(lǐng)工資,現(xiàn)在沒有領(lǐng)了,我是寫離職還是寫什么?
私人過戶給公司車,賬務(wù)處理怎么做?
老師,您好,現(xiàn)在新公司叫我去面試,我應(yīng)該怎樣回答才算得上有會(huì)計(jì)助理的經(jīng)驗(yàn),因?yàn)槲抑盁o做過手工賬
增值稅今年在電子稅務(wù)局代開了專票
就做在今年算了哈
老師,你的意思說今年匯算清繳的時(shí)候不調(diào)整,就把這個(gè)五萬做成今年的收入是嗎?那我上面那個(gè)會(huì)計(jì)分錄要不要改啊?
把那個(gè)分錄刪除就是了哈