你好 您是支付方 不用交稅的??
老師因?yàn)槲覀児厩范惡芏?,?jīng)濟(jì)效益不好,所以都沒(méi)有錢繳稅,如果去稅局有沒(méi)有更好的說(shuō)辭呢 就是因?yàn)檫@樣,我們經(jīng)常申請(qǐng)延期繳稅了,現(xiàn)在申請(qǐng)稅局不批了,叫我們撤回,讓我們分期付款形式繳稅,但是我們只是可以分期付款的話,希望不要算上我們滯納金
老師好,新公司還一分錢收入都沒(méi)有,匯算清繳,付款延遲別人公司收取的滯納金三百塊錢,不是稅收滯納金,填進(jìn)去后會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅呢
老師,公司19年有一筆稅收滯納金40多塊錢,所得稅匯算的時(shí)候沒(méi)做調(diào)整,現(xiàn)在讓看一下調(diào)增是否需要補(bǔ)繳稅款,還有是否關(guān)聯(lián)后續(xù)年度彌補(bǔ),這個(gè)我需要先干嘛后干嘛,怎么操作
老師早上好!匯算清繳有一筆,營(yíng)業(yè)外收入,其中一筆是開票盤280元(政府補(bǔ)助利得對(duì)嗎),還有一筆是打官司后少付給人家的貨款(確實(shí)沒(méi)發(fā)償付的應(yīng)付賬款對(duì)嗎),還有一筆營(yíng)業(yè)外支出(是稅收滯納金填哪里)
我是一般納稅人,目前公司想注銷了,在走注銷手續(xù)時(shí)稅務(wù)局查到,21年,22年,23年,都各有一筆政府補(bǔ)貼沒(méi)有入賬(地方政府的招商返稅,返的錢也沒(méi)有去公戶,是打到個(gè)人賬戶上的),稅務(wù)局說(shuō)我這3筆收入得調(diào)當(dāng)年的企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)老師我這公司的3筆收入要入賬嗎?入賬后按照稅法是調(diào)所屬期當(dāng)年的報(bào)表(補(bǔ)繳稅款和滯納金)還是說(shuō)直接在今年入賬這筆收入,繳納相應(yīng)的稅款?
老師!固定資產(chǎn)清理分錄怎么寫
老師,如果有單位需要證振的,請(qǐng)方老師推薦一下,我把我的初級(jí)會(huì)計(jì)證給他們掛,
老師,結(jié)業(yè)稅務(wù)注銷,資產(chǎn)負(fù)債表哪些余額可以保留的?哪些是必須要沖平的?
種子散籽加工成成品,產(chǎn)生的人工費(fèi)計(jì)入哪個(gè)科目
老師,公司有一固定資產(chǎn)500萬(wàn),購(gòu)入時(shí)無(wú)票,折舊每年要調(diào)增,但是政府給這個(gè)固定資產(chǎn)補(bǔ)貼了300萬(wàn),這300萬(wàn)作為不征稅收入了,匯算時(shí)這300萬(wàn)的折舊作為專項(xiàng)財(cái)政資金也是要調(diào)增,那在納稅調(diào)整表上我是在專項(xiàng)支出處調(diào)增還是在資產(chǎn)折舊處調(diào)增?還是同時(shí)調(diào)增?有點(diǎn)蒙了
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購(gòu)買5萬(wàn)),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬(wàn)),代繳個(gè)稅1萬(wàn),。?。?!注意注意重點(diǎn)來(lái)了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購(gòu)買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無(wú)關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn)貸:銀行5萬(wàn);收取中獎(jiǎng)客戶個(gè)稅款項(xiàng)→借:庫(kù)存現(xiàn)金1萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅1萬(wàn);次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬(wàn)貸:銀行1萬(wàn);老師,這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎???麻煩看一下會(huì)計(jì)分錄。還有一個(gè)問(wèn)題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過(guò)公戶扣款的,入賬是通過(guò)“其他應(yīng)收款-代扣個(gè)稅”還是“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”比較合適呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們準(zhǔn)備開票是林業(yè)產(chǎn)品*三剩物(樹根),數(shù)量為零,半個(gè)月的獎(jiǎng)勵(lì)金額2萬(wàn)元,那發(fā)票可以開零嗎?要怎么注明?
老師有關(guān)最近社保問(wèn)題,員工不想?yún)⒈5脑捚髽I(yè)應(yīng)該怎么處理合規(guī)。
老師,驗(yàn)資報(bào)告是在事務(wù)所出的嗎
破損了怎么記來(lái),怎么記分錄來(lái)
做了營(yíng)業(yè)外支出啊,調(diào)增,新公司一分錢收入都沒(méi)有,匯算清繳交稅嗎
你好 這個(gè)可以稅前扣除不交所得稅?
沒(méi)有發(fā)票呢三百塊錢,調(diào)增不繳稅嗎
你好? 不用 賠款用收據(jù)就行,不用發(fā)票的,可以稅前扣除不調(diào)整?