你好,當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。
老師,我們沒(méi)有核定印花稅的稅種,再那個(gè)綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào),印花稅稅源信息采集中如果采集了,就相當(dāng)于核了印花稅稅種嗎?申報(bào)方式如果選擇按次申報(bào)是有發(fā)生的時(shí)候申報(bào),沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候不需要0申報(bào)嗎?資金賬簿和其他營(yíng)業(yè)賬簿怎么申報(bào)
公司報(bào)印花稅是按次申報(bào),但是進(jìn)行了稅源采集后,在申報(bào)界面時(shí),顯示無(wú)可申報(bào)的水源信息,請(qǐng)問(wèn)按次申報(bào)的這種,是多久進(jìn)行繳費(fèi)呀
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅時(shí)跳出上一期未申報(bào),請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)的稅源所屬期信息采集后申報(bào),是指什么意思,按繼續(xù)申報(bào)稅務(wù)局查詢沒(méi)有申報(bào),需要怎樣操作?
老師,我們公司按期應(yīng)申報(bào)里面沒(méi)有印花稅,之前也沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅過(guò),我點(diǎn)擊如下:其他申報(bào)--財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)--印花稅(提示所選申報(bào)表當(dāng)前屬期無(wú)可申報(bào)的稅源信息!請(qǐng)檢查該屬期是否已申報(bào)或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請(qǐng)點(diǎn)擊【稅源采集】,直接進(jìn)入當(dāng)前稅種采集頁(yè)面。)---- 我改為綜合申報(bào)點(diǎn)擊如下---印花稅稅源采集---進(jìn)去點(diǎn)擊按此請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?
老師,記賬公司個(gè)體戶21申報(bào)了印花稅當(dāng)時(shí)是按權(quán)利許可證照申報(bào)的交了12.5的現(xiàn)金,22年沒(méi)有交印花稅的記錄,現(xiàn)在電子稅局我要辦稅里面只有增值稅和附加稅的信息,點(diǎn)擊其他申報(bào)印花稅怎么看到申報(bào)記錄?我點(diǎn)擊進(jìn)去顯示稅源采集,這個(gè)個(gè)體戶要不要報(bào)印花稅?
好在問(wèn)答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫(xiě)是嗎?這三項(xiàng)都是填寫(xiě)未分配利潤(rùn)-1250是嗎?可是填寫(xiě)提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫(xiě)是嗎?
你好,老師,我參加展會(huì)的會(huì)議費(fèi)用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師公積金扣款是當(dāng)月的還是上月的呢?
老師 工商年報(bào) 繳費(fèi)基數(shù) 是十二個(gè)月的合計(jì)嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫(xiě)是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫(xiě)是嗎?
你好!異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導(dǎo)一下
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫(xiě)是嗎?這三項(xiàng)都是填寫(xiě)未分配利潤(rùn)-1250是嗎?
1,匯算清繳時(shí),收入是按照合同確認(rèn)還是發(fā)票; 2.縣級(jí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金算不算收入
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報(bào)都需要申報(bào)什么?稅率多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?
你選擇的所屬期對(duì)嗎?默認(rèn)的都是當(dāng)天的一半。
我當(dāng)時(shí)報(bào)的當(dāng)天沒(méi)讓繳費(fèi),一樣的情況。稅款所屬期2022.2.15
你好,這個(gè)月應(yīng)該是三月份兒,你怎么還填寫(xiě)二月份?
2月份填了出現(xiàn)我說(shuō)的情況,我當(dāng)時(shí)以為報(bào)送次月繳費(fèi)
那你現(xiàn)在一塊兒申報(bào)就可以的。
老師我知道原因了,所屬期應(yīng)該選自選,就可以報(bào)當(dāng)天的。我2月份的已經(jīng)申報(bào)了怎么作廢呀
二月份的你在這個(gè)月交嗎。
如果二月份的在這個(gè)月交了,就不用管。
我申報(bào)了,但是繳納不了,我當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候是2月15
你試一下能作廢嗎?我沒(méi)作廢過(guò),沒(méi)操作過(guò),不清楚。
已申報(bào),不能刪除
那你現(xiàn)在屬于逾期交稅 你看旁邊有更正申報(bào)嗎?
不允許逾期更正及更正往期申報(bào)
那你沒(méi)辦法,你只能點(diǎn)扣款,而且需要交滯納金。
沒(méi)有生成稅費(fèi)繳納,沒(méi)有扣款。
你好,應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)零嗎?如果是的話你直接申報(bào)不用點(diǎn)扣款。
應(yīng)納稅額0.6
稅費(fèi)繳納界面實(shí)繳金額0,滯納金額0,沒(méi)有任何信息
好,那就沒(méi)有關(guān)系,這已經(jīng)申報(bào)成功了
上月的沒(méi)有繳納,而且只顯示了應(yīng)納稅額0.6,沒(méi)有顯示應(yīng)該減免一半,實(shí)際扣款0.3,難道小于1塊錢(qián)不用給?
低于一塊錢(qián)的不需要繳納,你這種情況下,我也不清楚你申報(bào)了沒(méi)有。