B公司如果是一般計(jì)稅的可以。
請問老師,一般納稅人建筑公司B采用簡易計(jì)稅開具專用發(fā)票給甲方A,B公司根據(jù)其分包C公司開來3%的專票進(jìn)行差額納稅申報增值稅,那么B公司租賃機(jī)械設(shè)備和勞務(wù)費(fèi)收到的專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
一般納稅人A公司,開出簡易征收3%的專票給B公司一般納稅人,B公司可以進(jìn)行抵扣嗎?
勞務(wù)公司一般納稅人 ,可以自行選擇簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅嗎?比如給A簡易計(jì)稅開3%專票,給B一般計(jì)稅開9%專票,這樣OK嗎?那收到的專票可以抵扣一般計(jì)稅的增值稅嗎?
一般納稅人建筑公司,一個簡易征收的A項(xiàng)目收到的分包成本是專票,可以讓其他不是簡易征收的B項(xiàng)目抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
一般納稅人建筑公司,A項(xiàng)目是簡易征收,A項(xiàng)目收到的專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,B項(xiàng)目不是簡易征收,B項(xiàng)目開票可以用A項(xiàng)目的抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?