你好,股東之間協(xié)商確認(rèn),沒(méi)有統(tǒng)一計(jì)算公式的?
股東A注冊(cè)一個(gè)公司 注冊(cè)資本1萬(wàn)元 實(shí)繳1萬(wàn)元,股東B投入500萬(wàn) 投入后公司注冊(cè)資本1.1萬(wàn)元 實(shí)繳1.1萬(wàn)元 股東B占10%股份 股東A占90%股份 資本公積498萬(wàn)元,后公司股東會(huì)決議增加注冊(cè)資本為300萬(wàn) 股東A應(yīng)繳270萬(wàn) 股東B應(yīng)繳30萬(wàn) 目前實(shí)繳1.1萬(wàn) 資本公積498萬(wàn),問(wèn)題:能否把資本公積的498萬(wàn)變成公司的實(shí)繳注冊(cè)資本 如果可以的話需要怎么操作
老師,公司注冊(cè)資金是1000萬(wàn)元,A股東出資490萬(wàn)元、B股東出資510萬(wàn)元,如果A將占公司注冊(cè)資本34%轉(zhuǎn)讓?xiě)?yīng)該是多少?
甲公司有ABC三個(gè)股東,A、B股東分別占股70%、10%,A、B分別實(shí)繳注冊(cè)資金70萬(wàn)、10萬(wàn),現(xiàn)股東B要退出,10%股份轉(zhuǎn)讓給A,轉(zhuǎn)讓后A占股份80%,實(shí)繳注冊(cè)資金A是70萬(wàn)還是80萬(wàn)呢?賬上應(yīng)該如何登記呢
公司注冊(cè)資本1000萬(wàn),原2個(gè)股東(A認(rèn)繳100萬(wàn)實(shí)繳10萬(wàn)、B認(rèn)繳900萬(wàn)實(shí)繳90萬(wàn))。如果A將所有股份0元轉(zhuǎn)讓給B,那B的認(rèn)繳是1000萬(wàn),實(shí)繳是多少?
老師公司兩個(gè)股東一個(gè)A股東占30%,另一個(gè)B占70%,注冊(cè)資本800萬(wàn),這種情況,A股東要蔣25%的股份0 元轉(zhuǎn)給b股東,那么a股東轉(zhuǎn)給B的注冊(cè)資本寫(xiě)多少呀
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,轉(zhuǎn)出金額是不是用1000*0.34=340萬(wàn)元?
你好,不一定的。 可能溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,也可能折價(jià)轉(zhuǎn)讓,或者平價(jià)轉(zhuǎn)讓。
老師麻煩您幫忙看看,這樣對(duì)不對(duì)
你好,不一定的。 可能溢價(jià)轉(zhuǎn)讓,也可能折價(jià)轉(zhuǎn)讓,或者平價(jià)轉(zhuǎn)讓。 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
如果是平價(jià)轉(zhuǎn)讓這樣是不是對(duì)的
你好,如果是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓價(jià)款就是340萬(wàn)?
好的,謝謝!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。