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你好 老師 我們公司是小規(guī)模納稅人 跟醫(yī)藥有關(guān) 收到一張23000的茶葉普票 應(yīng)該怎么做賬呢?

2022-03-10 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-10 14:24

你好? 這是用到哪的?

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你好? 這是用到哪的?
2022-03-10
你好,專票認(rèn)證了,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,也就是紅重新做。 之前分錄是怎么做的?
2021-08-05
最好和之前是一樣做的就可以啊,只不過是你的增值稅需要變化,你的增值稅,現(xiàn)在是根據(jù)銷項減去進(jìn)項來繳納的。
2022-01-06
你好,開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后重新開。
2021-06-10
之前分錄怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2021-06-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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