你們直接調(diào)整不退稅就可以了
老師,我這邊一家個(gè)人獨(dú)資公司在辦理注銷的時(shí)候系統(tǒng)提示不通過 原因是第二季度報(bào)經(jīng)營所得時(shí)有繳納了365的稅款,現(xiàn)在辦理注銷減免扣除數(shù)變成一年了導(dǎo)致已繳納的稅款需要退稅。 當(dāng)時(shí)去稅局門前提交注銷資料時(shí)選擇了放棄退稅,現(xiàn)在稅局打電話說要改申報(bào)表,請(qǐng)問怎么改呢?
老師,昨天稅務(wù)局電聯(lián)有一筆2020年的匯算清繳有退稅,之前申請(qǐng)有被拒絕。昨天稅局工作人員有電話要求盡快提交退抵稅申請(qǐng)?我該如何辦理,現(xiàn)在電子稅務(wù)局退抵稅申請(qǐng)表模塊只有原先的辦事進(jìn)度,提交不了?
【深圳市稅務(wù)局】尊敬的納稅人(深圳市智聯(lián)時(shí)空科技有限公司):系統(tǒng)提示您有一筆屬期2021年度的企業(yè)所得稅匯算清繳多繳稅款,金額22907.26元。請(qǐng)及時(shí)登錄國家稅務(wù)總局深圳市電子稅務(wù)局查看,如確認(rèn)無誤,請(qǐng)通過 "企業(yè)登錄—我要辦稅—一般退(抵)稅管理—匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅"模塊辦理退稅申請(qǐng)。如有疑問,請(qǐng)及時(shí)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行咨詢?!姆浅M意,是我們的無限動(dòng)力?。▽毎矃^(qū)稅務(wù)局), 這個(gè)是什么意思
老師,我們收到這個(gè),我需要申辦退稅嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)尊敬的納稅人:2021年度企業(yè)所得稅匯繳申報(bào)已結(jié)束,你單位有多繳稅款,同時(shí)2021年度四季度未享受企業(yè)所得稅緩繳政策。若您年報(bào)未有作廢或更正申報(bào)記錄,請(qǐng)盡快登陸電子稅務(wù)局辦理退稅,辦理路徑:電子稅務(wù)局-我要辦稅-一般退(抵)稅管理-匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅。若您年報(bào)有作廢或更正申報(bào)記錄,請(qǐng)攜帶公章到辦稅大廳辦理匯繳退稅。已辦...
老師,您 好 收到一條這樣的信息: 【中國稅務(wù)】尊敬的納稅人: 您好!根據(jù)政策規(guī)定,您2024年度存在向資源回收企業(yè)銷售報(bào)廢產(chǎn)品涉稅行為,請(qǐng)于2025年3月31日前,自行向經(jīng)營管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理經(jīng)營所得匯算清繳。您可通過登錄自然人電子稅務(wù)局或者前往經(jīng)營管理所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳進(jìn)行辦理。經(jīng)測(cè)算,您辦理匯算時(shí)預(yù)計(jì)可申請(qǐng)退稅(以實(shí)際申報(bào)為準(zhǔn))。如您需要取得幫助,請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機(jī)關(guān)或撥打12366納稅服務(wù)熱線。【國家稅務(wù)總局安慶市稅務(wù)局】, 去年是報(bào)廢了兩臺(tái)車子,然后我在電子稅務(wù)局申報(bào)了個(gè)人所得稅,剛才聽別人說還有報(bào)表要填寫,是什么表,沒有找到報(bào)表的入口。 求教,謝謝!
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
老師,如何調(diào)呢?
同學(xué)你好 就是把你的成本費(fèi)用金額減下來