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出口開0稅率的普通發(fā)票,在增值稅申報表里填哪里?

2022-03-10 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-10 12:00

你好;? ? 出口退稅的; 可以在 《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》填報 第16欄“三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務”:反映適用免抵退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務。 第17欄“三、免抵退稅”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”:反映適用免抵退政策的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。

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你好;? ? 出口退稅的; 可以在 《增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)》填報 第16欄“三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務”:反映適用免抵退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務。 第17欄“三、免抵退稅”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”:反映適用免抵退政策的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)。
2022-03-10
如果是出口的企業(yè),就是填寫在增值稅附表一倒數(shù)第四行,如果是國內(nèi)銷售,就是填寫在增值稅附表一的倒數(shù)第二行
2019-09-03
你好 你開的免稅的發(fā)票是不是
2020-11-01
你好,一般納稅人開具的出口普票,在增值稅申報表的出口收入欄次填寫?
2023-06-06
同學你好 填寫在普票欄就可以了
2022-07-12
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