你好,小規(guī)模納稅人,3月不用報(bào)稅~個(gè)稅報(bào)工資薪金
老師,上個(gè)月小規(guī)模變一般納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表才可以申報(bào)一般納稅人增值稅,7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,8月紅沖了,只開(kāi)了一張,現(xiàn)在什么小規(guī)模增值稅申報(bào)表是零申報(bào)嗎?稅款所屬期7月1到31
2月注冊(cè)了一個(gè)新的公司,那我3月需要申報(bào)什么稅?只申報(bào)個(gè)稅就可以了是么,四月申報(bào)增值稅附加稅和企業(yè)所得稅,小規(guī)模納稅人
公司2月份新開(kāi)的.4月份報(bào)1.2.3月企業(yè)所得稅.2月0申報(bào)了.3月開(kāi)的2月份增值稅票20萬(wàn).成本3萬(wàn).我想問(wèn)一下.4月份報(bào)1.2.3企業(yè)所得稅報(bào)完直接扣了是么.企業(yè)所得稅就是17萬(wàn)*2.5%是么.那增值稅和附加稅印花稅當(dāng)月報(bào)當(dāng)月扣嗎?
老師您好 請(qǐng)教一下 小規(guī)模納稅人 2月公司成立 四月季度報(bào)的時(shí)候 增值稅可以零申報(bào) 企業(yè)所得稅是不是就不能領(lǐng)申報(bào)了呀
老師小規(guī)模納稅人,1只要個(gè)銳申報(bào).2增值稅附加稅申報(bào)就好了是吧,其他企業(yè)所得銳,印花稅和我這個(gè)有關(guān)聯(lián)嗎
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車(chē)輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢(qián),就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷(xiāo)直接報(bào)銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
對(duì)的哈~你的理解正確