你好,對(duì)方的傭金費(fèi)是專票,入主營業(yè)務(wù)收入
老師好,我們是人力資源公司,收到一家代發(fā)工資公司代付餐費(fèi)發(fā)票,該計(jì)入什么科目
我人力資源公司,差額證收,委托勞務(wù)公司代招工人,對(duì)方的傭金費(fèi)應(yīng)該是專票還是普票?計(jì)入什么科目?
請(qǐng)問老師,單位收到勞務(wù)派遣公司的發(fā)票,是普票備注寫著“差額計(jì)稅”,但是項(xiàng)目名稱是“現(xiàn)代服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),我認(rèn)為應(yīng)該開成”人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)
請(qǐng)問我公司是人力資源公司,給對(duì)方開了一張發(fā)票,開發(fā)票內(nèi)容是人力資源服務(wù)*代發(fā)代收派遣員工工資,金額是36121.96元,備注寫的是差額征稅。什么叫差額征稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
1.我司分一部分職員去人力資源公司讓其代發(fā)工資&社保,算勞務(wù)派遣嗎? 2. 我司需要付勞務(wù)派遣費(fèi)還是人力資源外包服務(wù)費(fèi)? 3. 怎么計(jì)算雙方除人工成本外的稅費(fèi)?人力資源公司是否能按差額計(jì)稅來開票?若能,那加在我司的稅費(fèi)應(yīng)該怎么計(jì)算
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長期代攤g
老師 客戶這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
老師,你好,我2020年通過了稅務(wù)師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),2023年通過了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù),2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
你好老師,我想問一下,這個(gè)是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報(bào)
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?