同學(xué)你好按照實(shí)際業(yè)務(wù)來寫就行了 沒有模板
老師你好,請問我公司這個(gè)月某項(xiàng)目開票100萬,稅率9個(gè)點(diǎn),銷項(xiàng)82568.8元,取得成本票進(jìn)項(xiàng)有78882.73元,項(xiàng)目是外地的,辦了外管證,在當(dāng)?shù)赝夤茏C交增值稅18348.62元,企業(yè)所得稅1834.86元,個(gè)稅3669.72元,印花稅300元,三大附加稅2201.83元,請問這個(gè)月我們要交稅的會計(jì)分錄要怎么寫?主要是外管證的以前沒做過,不知道外管證交了稅的要怎么做賬?
老師,你好!我們是建筑公司,在外地中標(biāo)一個(gè)項(xiàng)目根據(jù)當(dāng)?shù)匾蟪闪⒘朔止尽F鋵?shí)這項(xiàng)目也就是當(dāng)?shù)厝擞梦覀児举Y質(zhì)投標(biāo)的,這分公司沒開展別的業(yè)務(wù),現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)竣工也審計(jì)完畢工程款已結(jié)算完畢。現(xiàn)在要注銷這個(gè)分公司,需要做哪些工作?或者需要這掛靠的具體負(fù)責(zé)人怎么寫承諾書給我公司?防止有隱患問題比如欠款之類稅務(wù)之類?
老師,就是19年開發(fā)票,對方這邊開發(fā)票這個(gè)項(xiàng)目是一個(gè)大名稱,他們要求重新開,根據(jù)項(xiàng)目開,19年公司是6%稅率,現(xiàn)在我們是1%,這個(gè)紅沖發(fā)票,又不能紅沖,稅率不一樣,就算可以紅沖,我們喊稅務(wù)專管員開通臨時(shí)稅率,紅沖,為了不讓稅務(wù)局退稅,昂到金額紅沖點(diǎn),每季度,關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目開發(fā)票是因?yàn)閷Ψ秸f項(xiàng)目要分別開紅沖發(fā)票,為了對稅務(wù)局這邊有個(gè)好解釋,是不是需要付款方這邊寫一個(gè)情況說明還是我們公司自己寫個(gè)情況說明呀
老師你好!我們有個(gè)項(xiàng)目在外地根據(jù)要求成立了一個(gè)分公司。前期項(xiàng)目材料用料大開票較多,進(jìn)項(xiàng)也多造成了稅負(fù)率過低。現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們寫說明,怎么寫才能更加規(guī)范呢?
老師,我們公司有個(gè)項(xiàng)目在外省,然后個(gè)人在項(xiàng)目地代開了材料銷售發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求個(gè)人代開的發(fā)票需要按個(gè)人經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)人所得稅,但我們沒有材料購買的發(fā)票,是在當(dāng)?shù)貍€(gè)體戶那買的材料,都過了幾年了,現(xiàn)在項(xiàng)目需要發(fā)票,我們才去代開的,如果按個(gè)體經(jīng)營所得來申報(bào)個(gè)稅,由于沒有成本發(fā)票,這個(gè)怎么處理呢?
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長時(shí)間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
稅負(fù)率過低但我這都是真實(shí)的合同真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)是否正常呢?一般稅負(fù)率多少是合理的呢?
稅負(fù)率過低但我這都是真實(shí)的合同真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)是否正常呢?一般稅負(fù)率多少是合理的呢?
這個(gè)建筑業(yè)的話增值稅稅負(fù)率在3.0%-3.5%左右