你好,學(xué)員,.甲公司實收資本應(yīng)增加=120000*1.13
甲乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料批,賬面價值100000元,投資協(xié)議約定的價值120000元,假定投資協(xié)議約定的價值與公允價值相符,該項投資沒有產(chǎn)生資本溢價。甲公司實收資本應(yīng)增加的金額為()元。
20.甲、乙有限責(zé)任公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司接受乙公司投入生產(chǎn)設(shè)備-一臺,賬面價值50000元,投資協(xié)議約定價值60000元,假定投資協(xié)議約定的價值與公允價值相符,該項投資沒有產(chǎn)生資本溢價。下列各項中,甲公司實收資本應(yīng)增加的金額為()元。A.50000B.60000C.56500D.67800
甲乙公司均為增值稅一般納稅人適用的增值稅率為13%甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批賬面價值¥100,000,投資協(xié)議約定價值¥120,000元,假定投資協(xié)議約定的價值與公允價值相符。該項投資沒有產(chǎn)生資本溢價.甲公司實收資本應(yīng)增加()元
、甲、乙有限責(zé)任公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司接受乙公司投入生產(chǎn)設(shè)備一臺,賬面價值50000元,投資協(xié)議約定價值60000元,假定投資協(xié)議約定的價值與公允價值相符,該項投資沒有產(chǎn)生資本溢價。下列各項中,甲公司實收資本應(yīng)增加的金額為()元。A.50000B.60000C.56500D.67800
甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價值100000元,投資協(xié)議約定價值120000元,假定投資協(xié)議約定的價值與公允價值相符,該項投資沒有產(chǎn)生資本溢價。甲公司實收資本應(yīng)增加()元。A100000B113000C120000D135600
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
老師是135600嗎
你好,學(xué)員,是的,135600,你說的很對的