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老師請(qǐng)問下,2021年企業(yè)的電話費(fèi),每個(gè)月都是銀行代扣代繳的,做賬時(shí)按費(fèi)用處理的,但是在2022年取得了增值稅專票,應(yīng)該怎么做賬務(wù)么?還有所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢? 平時(shí)做賬時(shí),按照扣款的金額做的費(fèi)用,但是扣款金額是包含增值稅進(jìn)項(xiàng)的,所以費(fèi)用上有差額。

2022-03-10 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-10 09:32

您好!你是一般納稅人嗎?

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快賬用戶4261 追問 2022-03-10 09:33

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-03-10 09:34

你好!你現(xiàn)在是要調(diào)以前年度的賬是嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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