您好!憑證還是要做的了
老師,T+軟件中,應(yīng)收賬款抹零的時(shí)候。在收款單中折讓填寫金額,這樣應(yīng)收賬款平了,還需要單獨(dú)做憑證嗎
你好老師,我們是商混站成品銷售,我們用的速達(dá)3000軟件,之前客戶假如購(gòu)買了3210的成品。我銷售開單入賬形成的分錄是,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)收賬款,,完了銷售收款哪里。客戶少給了10元,形成的憑證是,借,庫(kù)存現(xiàn)金3200,管理費(fèi)用10,貸,應(yīng)收賬款3200,預(yù)收賬款10,對(duì)嗎這個(gè),軟件自動(dòng)生成了銷售折讓,
要是費(fèi)用報(bào)銷平時(shí)是用釘釘軟件申請(qǐng)了,是不是不需要在金蝶軟件上申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷制單了嗎?是不是這種員工費(fèi)用報(bào)銷直接在總賬上做憑證就可以嗎?在總賬中做了費(fèi)用憑證,那么付款時(shí)需要下推到總賬下面的應(yīng)對(duì)款管理還是出納管理那里嗎?
老師,10月份法人墊付了一些款項(xiàng),并取得了普票,但還未填寫報(bào)銷單,我可以在10月的賬務(wù)中不做處理,等法人什么時(shí)候填寫報(bào)銷單什么時(shí)候再做到賬務(wù)中?因是籌建期間的費(fèi)用,如果11月填寫報(bào)銷單,在11月的賬務(wù)中,借:管理費(fèi)用--開辦費(fèi),貸:其他應(yīng)付款--法人,這樣做可以嗎?
期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為什么市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下跌
銀行貸款利息擔(dān)保費(fèi)要分?jǐn)?年,應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄呢,還沒開始分?jǐn)?,現(xiàn)在已經(jīng)支付了擔(dān)保費(fèi)
老師好,法定盈余公積能用于股東分紅嗎
老師,請(qǐng)教一件事,比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬(wàn)元。有個(gè)項(xiàng)目總金額是10萬(wàn)元,其中我這邊土建6萬(wàn),另外一家防水4萬(wàn),項(xiàng)目工程款先下來(lái)6萬(wàn),本來(lái)都是付給這邊土建的,因?yàn)檫@個(gè)項(xiàng)目后面還有工程款,到時(shí)候一起付給防水的。但是甲方實(shí)際只付了這邊土建4萬(wàn),另外2萬(wàn)扣下來(lái)付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬(wàn)元啊,當(dāng)時(shí)綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬(wàn)?,F(xiàn)在尾款下來(lái)了,甲方說要從工程款中再扣4萬(wàn)給防水。我說不是只要給2萬(wàn)就可以了嗎?對(duì)方說之前那2萬(wàn)沒給防水,我說那給誰(shuí)了,她說在她那邊往來(lái)賬上余額里,可是她的余額里也是7萬(wàn)元,跟土建這邊一致的。現(xiàn)在搞的有點(diǎn)太繞了
做賬系統(tǒng)什么時(shí)候開始結(jié)賬,做賬結(jié)束就要點(diǎn)結(jié)賬么?
請(qǐng)問老師,個(gè)人專項(xiàng)每月扣除4000,個(gè)人社保個(gè)人部分469.16,每月發(fā)12469.16給他,年終獎(jiǎng)發(fā)36000,年終獎(jiǎng)合并匯算,那么她這一年一共會(huì)繳納多少稅???
捐贈(zèng)金額確定,有購(gòu)入價(jià)不是按購(gòu)入價(jià)?沒購(gòu)入價(jià)才市場(chǎng)價(jià)?
個(gè)體肉蛋禽類,如果開票總金額,一季度超過30萬(wàn),開到50萬(wàn),增值稅怎么交,所得稅怎么交,查賬征收
補(bǔ)充去年的銀行借款,漏記錄,應(yīng)怎么做分錄
老師好,如果不想讓小股東分走利潤(rùn)有什么好辦法,提取盈余公積可以避免嗎,請(qǐng)勿重復(fù)接單
怎么做呢?
你好!借銀行存款,營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
可是我的收款單做了,再弄應(yīng)收,是不是又出來(lái)了
你好!你的收款單做了,會(huì)自動(dòng)出憑證的嗎