您好 請問您的分錄在哪里
老師,我們單位有一部分員工的社保是單位給拿,有幾個員工是需要承擔個人部分的,我們是3月份開始繳納的保險,在開3月份工資的時候在扣回個人部分,麻煩老師幫我看看我的分錄對不對
老師,公司有個員工一直病假,但是給他發(fā)了部分工資,社保也有繳納,3月份的社保給繳納了(單位部分709.8,個人部分代繳318.6),但是從3月份工資就不會再發(fā)了,那3月份的個人部分318.6要怎么做會計分錄呢?
請問老師,外地公司有幾個員工的工資和社保是外地公司代繳,到時候我們開服務費給他們,請問取數(shù)是不是單位承擔社保部分+應發(fā)工資或者單位承擔社保部分+個人承擔社保部分+代扣個稅+實發(fā)工資,這兩種取數(shù)口徑哪個更好啊
正常員工一個月社保單位承擔880.44,個人承擔368.64,可是我們單位單位只承擔500,單位需要承擔的380.41從應付工資前扣除,假如一個員工一個月工資4460,扣除個人應承擔單位部分380.44,應付工資4079.56,再扣除個人社保部分368.64,實發(fā)工資3710.92?,F(xiàn)在做內(nèi)賬,單位承擔社保部分500記入管理費用-社保單位部分,其他怎么寫分錄?
老師,我們單位的社保欠了兩個月沒有交,那我發(fā)工資的時候是不是就不用扣個人承擔的社保,全額發(fā)工資,等單位補繳后的那個月再扣個人承擔部分
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做(借其他應收款950借財務費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應收款950),還是先做借其他應收款抖音1000貸主營業(yè)務收入1000等收款的時候再做借財務費用50借銀行存款950貸其他應收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,可以認證抵扣嗎?廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細?
勞務報酬不能取得對方的發(fā)票該如何處理
(1-1%)^4–1計算方法步驟
請問老師,公司由合伙有限責任公司變成個人獨資有限責任公司,在稅法上有區(qū)別嗎?
離職補償金需要交個稅嗎
老師請問一下商貿(mào)公司,可以開幾個點的普票
老師好,報銷費用沒有發(fā)票,有收據(jù)可以嗎
沒發(fā)過去
計提的時候 借:管理費用-社保費等 貸:應付職工薪酬-社保費 發(fā)放工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款 上交社保的時候 借;應付職工薪酬-社保費 借:其他應收款-個人社保費 借;營業(yè)外支出??員工的社保是單位給拿 貸:銀行存款
社保費用區(qū)分制造費用和管理費用嗎?
社保費用區(qū)分制造費用和管理費用? 我寫的等 您計提的時候自己區(qū)分一下
老師有沒有簡單一些的啊,我們是先墊付,后扣回
上交社保的時候 借;應付職工薪酬-社保費 借:其他應收款-個人社保費 借;營業(yè)外支出??員工的社保是單位給拿 貸:銀行存款 發(fā)放工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款 應該這樣寫分錄的
好的謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問