你好 是的 成本先通行勞務(wù) 成本歸集 有收入再轉(zhuǎn)到主營成本里
老師,有這么一個問題,我是車間領(lǐng)用了,這個原材料,比如說是十噸,做成成品是八噸兩噸廢料,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時候呢,主營業(yè)務(wù)成本,就打比方來說,別說制造費用那一塊了,主營業(yè)務(wù)成本是八噸,然后呢,結(jié)果呢,他是廢料,那邊多了0.5噸,這個主營業(yè)務(wù)成本呢,這邊呢,少了七點兒那個少了多了,0.5那邊多了0.5實際呢,假如呢,應(yīng)該是7.5噸,這個不影響這個利潤嗎?
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?
老師您好,我這邊有個餐飲公司,接了一個食堂,然后現(xiàn)在要做賬的話就是采購原材料,然后賣出去的是主營收入,我剛才的疑問是要怎樣把那些原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本?后面我就直接把原材料結(jié)轉(zhuǎn)為營業(yè)成本。沒有轉(zhuǎn)為庫存商品,這樣子可以嗎?用不用先入原材料,然后再轉(zhuǎn)營業(yè)成本?老師!還是可以直接做營業(yè)成本?
請問一下我們服務(wù)行業(yè),一般就是收入,然后成本就是工資和一般的一些費用支出,我平常都把工資和費用都記到費用里,期末結(jié)轉(zhuǎn)也只有費用結(jié)轉(zhuǎn),沒有成本如主營業(yè)務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn),也沒有把工資做到勞務(wù)成本里去,這樣行嗎?
老師,這邊教育機構(gòu)做賬不是很簡單嘛,就只有一個主營業(yè)務(wù)收入,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,和一些費用報銷
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計算進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
勞務(wù)?就只有些費用
你好? 沒有工資什么的嗎 有發(fā)生就用這個科目 費用不用
老師,您覺得我們這個要分內(nèi)外賬嘛,我們就一個賬號
你好 二套賬是違法的,看你老板的要求??
有工資老師老師老師
發(fā)生工資時,借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
電子發(fā)票作廢是要開負數(shù)發(fā)票嗎
是的,直接開負數(shù)發(fā)票。