你好,工程施工里面的。
我是一家商貿(mào)公司,可是經(jīng)營范圍包括建筑工程服務(wù),勞務(wù)服務(wù)等一系列工程模塊。 那么我公司可不可以開勞務(wù)發(fā)票,可不可以從事一些不需要資質(zhì)的建筑勞務(wù)服務(wù)。 如果可以開勞務(wù)服務(wù)發(fā)票的話,那么能不能開科目為“建筑工程-服務(wù)款”這種發(fā)票?
老師,建筑公司,勞務(wù)是分包出去,這個(gè)是可以按分包做賬?比如1月開了建筑服務(wù)費(fèi)600萬給開發(fā)商,其中200萬是勞務(wù),由勞務(wù)公司發(fā)放工資,勞務(wù)公司開了勞務(wù)發(fā)票給建筑公司,那建筑公司1月的收入600一200=400萬
請(qǐng)問建筑勞務(wù)公司,開的建筑服務(wù)*勞務(wù)服務(wù)發(fā)票,如果當(dāng)月沒有收入,那支出的成本是放在那個(gè)成本科目了
建筑勞務(wù)公司當(dāng)月沒有開勞務(wù)票,工人工資入賬在哪個(gè)科目呢 ,如果入主營業(yè)務(wù)成本人工費(fèi),不是會(huì)導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)成本高于主營業(yè)務(wù)收入嗎。
建筑工程公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣),可以開建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票收入,相對(duì)應(yīng)的成本是工資表和申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問法人實(shí)繳70萬,收入100萬,再返給法人70萬,要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
老師,股東權(quán)益,凈資產(chǎn),是報(bào)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)
通行費(fèi)的發(fā)票,可抵扣幾個(gè)點(diǎn),高鐵票可抵扣幾個(gè)點(diǎn),滴滴打車的呢,
工程施工是可以建二級(jí)科目的嘛
可以的啊,完全沒有問題啊,材料費(fèi)人工費(fèi)等。
工程完了,但是款項(xiàng)還沒有轉(zhuǎn)完,未付的材料款這些,是可以暫估,等款項(xiàng)下來了,再用發(fā)票先沖銷再做賬嘛,如果是人工費(fèi) 借 主營業(yè)務(wù)成本-民工工資 貸 應(yīng)付賬款-暫估嗎
可以的,可以這么做的。
后面發(fā)工資,是做相反分錄,還是紅沖了
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后做正確的。
暫估的工資,先是做沖銷分錄,然后計(jì)提,最后做付工資的分錄嘛
對(duì)的是的,是這么做的。
比如一月開票收入50萬,1月就計(jì)提45萬,付了30萬,剩余的后面付款,這樣是不是就不用暫估了
好對(duì)的是的可以的。
計(jì)提的工資后面要附工資表,暫估的后面要附工資表不了
好,暫估的,用不用都可以。
就是如果不明確后面工資要付多少,最好是暫估嘛
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
想要抵扣所得稅就暫估?
是的,想要抵扣所得稅,可以暫估了,到4季度的時(shí)候,沒有付完的再來調(diào)整,是可以的嘛
可以的,可以調(diào)整的。