自己的房屋嗎 營(yíng)改增之前的房屋增值稅5% 之后的9% 沒有抵扣的全額繳納

想問下老師其他流動(dòng)資產(chǎn)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有什么區(qū)別嗎?如果是留到后面才抵扣的是放在那里比較合適呢?請(qǐng)問制藥行業(yè)的增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少呢
我是商貿(mào)超市,9月有賣貨收入,還有浴室水費(fèi)收入6個(gè)點(diǎn)的,我申報(bào)增值稅是貨物和服務(wù),然后一開始電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候,沒有跳出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出問題,納稅期內(nèi)去稅局更正申報(bào)的,可是稅局給我完稅證明有一項(xiàng)品目名稱租賃服務(wù)?這個(gè)是啥意思?我們沒有動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的租賃服務(wù)啊
老師,不動(dòng)產(chǎn)租賃有哪些注意事項(xiàng)呢?稅率是9%嗎?是不是沒有進(jìn)項(xiàng)可抵,然后交增值稅和企業(yè)所得稅呢
有個(gè)問題,就是我們公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅!我要是不把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會(huì)導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅,我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢!有交印花稅!齊紅(答疑老師)可以的呀,你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話,可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話,沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響,因?yàn)槲疫€有十多萬的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點(diǎn)稅有沒有什么
老師 我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃企業(yè),一般納稅人 幾乎沒什么進(jìn)項(xiàng),增值稅稅負(fù)高達(dá)9%,有不符合簡(jiǎn)易征收政策,這個(gè)還能有其他可以讓稅負(fù)低點(diǎn)嗎?
有個(gè)工人不能提供自己的卡 用家人的卡發(fā)工資 這種咋出賬 報(bào)成他家人的個(gè)稅么
旅客運(yùn)輸服務(wù)的電子普票是不是可以自由選擇是否抵扣,比如本月我一部分抵扣 一部分沒抵扣也是可以的吧?
樸老師,請(qǐng)問公司的理財(cái)產(chǎn)品利息,計(jì)入什么科目?
我們公司是生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的,有外購一批包裝好直接可以銷售的預(yù)制菜,這個(gè)購進(jìn)的時(shí)候分錄怎么做?
運(yùn)輸發(fā)票怎么樣的才是合規(guī)的
出差的住宿服務(wù)費(fèi) 開的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,個(gè)體戶是不是,不用備案收益所有人信息啊
老師,請(qǐng)問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
會(huì)計(jì)需要了解哪些法規(guī)
老師,電商商家實(shí)務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計(jì)入成本嗎?因?yàn)樗伪旧硎遣缓戏ǖ模缓戏ǖ馁M(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)、稅前扣除嗎?


不是自己的,是租賃公司的
租賃時(shí)間營(yíng)改增之前5% 之后的9% 對(duì)方?jīng)]有給你開發(fā)票么 沒有的就得全額繳納
5%的稅率,表示營(yíng)改增之前修的房子嗎?
是租賃進(jìn)來的時(shí)間
好的,謝謝老板郭老師
不用客氣 早點(diǎn)休息