你好,參考一下 1借銀行存款10000000 貸長期借款10000000 2借固定資產(chǎn)8000000 應交稅費應交增值稅進項稅額1040000 貸銀行存款9040000 3.借財務費用1000000 貸應付利息1000000 4借長期借款10000000 應付利息2000000 貸銀行存款12000000
2019年1月1日,甲公司從銀行借入期限為2年,年利率為8%的長期借款80萬元,用于企業(yè)的經(jīng)營周轉(zhuǎn),款項已存入銀行,到期付息,利息每年復利一次。 (1)2019年1月1日,取得長期借款時編制的分錄 (2)2019年12月31日,支付利息時應編制的分錄 (3)寫出第二年到期時的會計分錄
甲企業(yè)為購入生產(chǎn)用設備一臺,2019年1月1日借入期限為兩年的長期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設備價款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計提長期借款利息,2020年底歸還長期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務編制有關會計分錄:①2019年1月1日,取得借款時:②2019年初,支付購買設備款時:③2019年12月31日,計提2019年應計利息時:④2020年12月31日,歸還長期借款本息和時。
甲企業(yè)為購入生產(chǎn)用設備一臺,2019年1月1日借入期限為兩年的長期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設備價款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計提長期借款利息,2020年底歸還長期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務編制有關會計分錄:①2019年1月1日,取得借款時:②2019年初,支付購買設備款時:③2019年12月31日,計提2019年應計利息時:④2020年12月31日,歸還長期借款本息和時。
甲企業(yè)為購入生產(chǎn)用設備一臺,2019年1月1日借入期限為兩年的長期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設備價款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計提長期借款利息,2020年底歸還長期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務編制有關會計分錄:①2019年1月1日,取得借款時:②2019年初,支付購買設備款時:③2019年12月31日,計提2019年應計利息時:④2020年12月31日,歸還長期借款本息和時。
甲企業(yè)為購入生產(chǎn)用設備一臺,2019年1月1日借入期限為兩年的長期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設備價款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計提長期借款利息,2020年底歸還長期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務編制有關會計分錄:①2019年1月1日,取得借款時:②2019年初,支付購買設備款時:③2019年12月31日,計提2019年應計利息時:④2020年12月31日,歸還長期借款本息和時。
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結(jié)賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬