你好 對 分錄 是正確的

請問老師,我公司支付給員工的工傷款5萬,借:其他應收款 貸:銀行存款?,F(xiàn)金流計入“支付給員工以及為職工支付的現(xiàn)金”么? 員工實際發(fā)生了4.5萬,給公司退5000元的時候。借:銀行存款 貸:其他應收款?,F(xiàn)金流計入哪?收到的其他?還是沖“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”
老師,你好。老板私人借支給員工,員工又經(jīng)過公賬把錢還到公司,原來不知道,我以為是公司找員工借支,就記借:銀行存款,貸:其他應付款一××。那現(xiàn)在我咋辦?
老師我公司業(yè)務人員將職工捐款轉(zhuǎn)到了公司賬戶,現(xiàn)在我將收到款的轉(zhuǎn)給慈善機構,那么收到款借銀行存款貸其他往來然后支付借其他往來貸銀行存款嗎
@郭老師 員工的借款在公司的賬上還掛得有余額,公司又還欠有法人的錢,可以將員工的個人借款來沖法人的借款嗎,原本分錄是:借:其他應收款-員工 貸:銀行存款 ,法人的是:借:銀行存款/其他 貸:其他應付款-法人,現(xiàn)在員工離職了,這賬上又一直掛著他的欠款也不行,準備把他清了,借:其他應付款-法人 貸:其他應收款-員工,
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務預繳地不含稅稅收入92137.5元,預繳地預繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
我是說公司沒有找員工借款,是老板私人借款給員工,而員工還款應直接還給老板才對,但現(xiàn)在員工把錢轉(zhuǎn)給了公司,我咋記賬?
你好??借:銀行存款,貸:其他應付款一×× 再還給老板就行了 寫一個委托付款的證明?
委托付款證明誰寫?
員工寫委托付款的證明 給企業(yè)??
老師,有模板嗎?
沒有按實際情況寫不行
委托付款寫好后,付在憑證后面,那分錄有該咋寫?
付款是,借其他應付款 貸銀行存款
老師,請問借其他應付款后面二級科目是寫員工的名字,還是老扳的名字。
您好 寫員工名,員工收付款
老師,沒明白,請詳解
。其他應付款的明細是員工名稱。
之前收到員工是借:銀行存款,貸:其他應付款_員工,現(xiàn)在員工寫了委托付款,借:其他應付款_員工,貸:銀行存款,這樣其他應付款_員工是做平了。但是他就沒有還款給老板了
對的 就是這樣處理的? , 你單位收到錢后轉(zhuǎn)給老板? 附上委托付款的證明??
那錢轉(zhuǎn)給老板,分錄又咋記呢
借:其他應付款_員工,貸:銀行存款,? 符上銀行回單和代付款證明就可以了?
老師,我能不能用庫存現(xiàn)金支付
1000元以下的可以的 可以現(xiàn)金支付的?