同學(xué)你好 1、首次計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理如下, 借:資產(chǎn)減值損失, 貸:壞賬準(zhǔn)備。 2、實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí)的賬務(wù)處理, 借:壞賬準(zhǔn)備, 貸:應(yīng)收賬款等。 3、確認(rèn)的壞賬,又收回時(shí), 借:應(yīng)收賬款等, 貸:壞賬準(zhǔn)備。 同時(shí),確認(rèn)銀行存款的金額,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款等。
收回以前年度確認(rèn)的壞賬損失的賬,做 借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備。壞賬準(zhǔn)備科目就有余額了 請(qǐng)問怎么處理呢 ,之前今年沒有壞賬準(zhǔn)備
老師,您好,關(guān)于壞賬準(zhǔn)備,轉(zhuǎn)回時(shí),一個(gè)是借:壞賬準(zhǔn)備,貸:信用減值損失,一個(gè)是借:應(yīng)收賬款,貸:壞賬準(zhǔn)備,這兩種怎么區(qū)分
老師,您好,請(qǐng)問您應(yīng)收賬款做到了壞賬準(zhǔn)備里,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備然后怎么處理呀
老師好,調(diào)回壞賬借應(yīng)收,貸壞賬準(zhǔn)備,那這個(gè)壞賬準(zhǔn)備一直掛著余額怎么解釋,怎么處理
老師您好,應(yīng)收賬款收不回來了,也沒計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,賬務(wù)處理怎么做?
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
匯兌損益已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的區(qū)別,幫我看看這個(gè)已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的怎么算,等到出報(bào)表的時(shí)候,這筆應(yīng)付賬款,產(chǎn)的匯兌損益已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的怎么算?
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個(gè)季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長(zhǎng)期借款計(jì)算財(cái)務(wù)費(fèi)用是用攤余成本??實(shí)際利率嗎?另外攤余成本怎么計(jì)算
老師,到確認(rèn)實(shí)際發(fā)生壞賬時(shí),這個(gè)壞賬準(zhǔn)備科目就這么放著了,不用管了是么
壞賬準(zhǔn)備發(fā)生時(shí):借:壞賬準(zhǔn)備?貸:應(yīng)收賬款
老師,資產(chǎn)減值損失最終歸屬到哪
當(dāng)年轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn),最終轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配