同學(xué)你好 對的 是這樣計(jì)算的
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務(wù)分包出去了,一般計(jì)稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費(fèi),剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項(xiàng)稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進(jìn)項(xiàng),我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應(yīng)付款里面,返還的進(jìn)項(xiàng)稅肯定小于銷賬,那其他應(yīng)付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
請教老師 我們代替A公司向A公司的甲方開具344128元的 9%增值稅專用發(fā)票,款到我們賬戶后我們扣除2%的費(fèi)用,剩余98%待A公司開具9%專票后返還,請問老師我們實(shí)際收取的費(fèi)用是多少? 是下面這樣算嗎 1、首先:344128*98%=337245.44 這塊費(fèi)用平賬,對于我們而言不產(chǎn)生費(fèi)用 2、我們扣A公司的費(fèi)用344128*2%=6882.56元 要扣除6882.56專票中的增值稅6882.56/1.09*0.09=568.28 要扣除6882.56專票中的附加稅568.28*0.12=68.19 要扣除6882.56專票中的所得稅6882.56/1.09*0.025(小微)=157.86 要扣除印花稅344128/1.09*0.3‰=94.71
請教老師 我們代替A公司向A公司的甲方開具344128元的 9%增值稅專用發(fā)票,款到我們賬戶后我們扣除2%的費(fèi)用,剩余98%待A公司開具9%專票后返還,請問老師我們實(shí)際收取的費(fèi)用是多少? 是下面這樣算嗎 1、首先:344128*98%=337245.44 這塊費(fèi)用平賬,對于我們而言不產(chǎn)生費(fèi)用 2、我們扣A公司的費(fèi)用344128*2%=6882.56元中 要扣除6882.56專票中的增值稅6882.56/1.09*0.09=568.28 要扣除6882.56專票中的附加稅568.28*0.12=68.19 要扣除6882.56專票中的所得稅6882.56/1.09*0.025(小微)=157.86 要扣除印花稅344128/1.09*0.3‰=94.71 剩下的是我們實(shí)際到手的。對嗎?
老師,小規(guī)模人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣公司,給用工單位開工資發(fā)票,開票項(xiàng)目名稱是不是開人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)?
老師,公司專賣車輛到個人名下,公司開具發(fā)票給個人,同時二手車市場也需要開具一張發(fā)票,為了過戶,那么公司不是納稅兩遍嗎?
老師您好,遞延收益是資產(chǎn)負(fù)債表上的,其他收益是利潤表上的對嗎
老板有甲,乙兩個公司,固定資產(chǎn)是甲公司的,(甲公司購買設(shè)備有優(yōu)勢只要付一個定金50萬購入200 萬設(shè)備,乙公司剛成立沒有這個優(yōu)勢)甲公司有乙公司有100%股權(quán),這批固定資產(chǎn)是投資給乙公司做實(shí)收資本,還是賣給乙公司用現(xiàn)金做實(shí)收資本好呀
開建筑服務(wù)*工程服務(wù)發(fā)票,發(fā)票欄不備注項(xiàng)目名稱和地址,可以用嗎
老師:公司需要給攜程平臺支付的費(fèi)用,平臺直接從我們的收入里面先扣了,但是平臺扣的費(fèi)用發(fā)票要下個月才開,這個怎么做會計(jì)分錄呀
在自然人所得稅綜合申報中,出現(xiàn)這種情況怎么辦?
老師,公司在算一筆買賣合不合適,是不是稅的問題就是看交多少稅?比方說6個點(diǎn),100塊收入 先是換成不含稅的為凈收入
老師好!法人交現(xiàn)金賬上,過幾天又轉(zhuǎn)了一部分到卡上,這兩筆分錄怎么做呀
老師,攜程平臺從我們的收入里面直接把費(fèi)用扣了,但是平臺扣的費(fèi)用發(fā)票要下個月才開給我們,怎么做會計(jì)分錄呀
老師 企業(yè)所得稅那塊是只扣6882.56里面的嗎 印花稅呢
同學(xué)你好 所得稅是小微嗎
是的 公司是小微,所得稅印花稅是扣6882.56里面的 還是總價款里面的
同學(xué)你好 那就是一百萬以內(nèi)是2.5%
嗯 這個我確定,老師 我是問,是在哪個范圍呢扣除?
同學(xué)你好 啥意思 所得稅的應(yīng)納稅所得額是不包含稅費(fèi)的 因?yàn)槭敲?jì)算所得稅的