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請教老師 我們代替A公司向A公司的甲方開具344128元的 9%增值稅專用發(fā)票,款到我們賬戶后我們扣除2%的費(fèi)用,剩余98%待A公司開具9%專票后返還,請問老師我們實(shí)際收取的費(fèi)用是多少? 是下面這樣算嗎 1、首先:344128*98%=337245.44 這塊費(fèi)用平賬,對于我們而言不產(chǎn)生費(fèi)用 2、我們扣A公司的費(fèi)用344128*2%=6882.56元 要扣除6882.56專票中的增值稅6882.56/1.09*0.09=568.28 要扣除6882.56專票中的附加稅568.28*0.12=68.19 要扣除6882.56專票中的所得稅6882.56/1.09*0.025(小微)=157.86 要扣除印花稅344128/1.09*0.3‰=94.71

2022-03-08 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-03-08 09:43

同學(xué)你好 對的 是這樣計(jì)算的

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快賬用戶8239 追問 2022-03-08 09:52

老師 企業(yè)所得稅那塊是只扣6882.56里面的嗎 印花稅呢

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:56

同學(xué)你好 所得稅是小微嗎

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快賬用戶8239 追問 2022-03-08 09:57

是的 公司是小微,所得稅印花稅是扣6882.56里面的 還是總價款里面的

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齊紅老師 解答 2022-03-08 10:02

同學(xué)你好 那就是一百萬以內(nèi)是2.5%

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快賬用戶8239 追問 2022-03-08 10:03

嗯 這個我確定,老師 我是問,是在哪個范圍呢扣除?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 10:11

同學(xué)你好 啥意思 所得稅的應(yīng)納稅所得額是不包含稅費(fèi)的 因?yàn)槭敲?jì)算所得稅的

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同學(xué)你好 對的 是這樣計(jì)算的
2022-03-08
你好,你的理解正確的呢。
2022-03-08
你好!是的。按特許權(quán)使用費(fèi)了。 公司支付的時候代扣代繳,扣稅后支付。 他如果是個體,就直接開票給你們,你們按發(fā)票付款就好。不過專票費(fèi),在法律上沒有這個,只看發(fā)票的金額
2022-06-10
同學(xué)你好,你后面的問題沒太看明白你想問的,你說的返還的進(jìn)項(xiàng)稅是指分包商開發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)嗎?怎么會小于銷賬?
2021-08-08
同學(xué)你好,我在前面已經(jīng)給你解答了,你看一下是否還有不明白的
2021-08-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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