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Q

老師你好,我們是一家建筑公司,我想問一下,我們公司買對方的材料也要交印花稅嗎?

2022-03-08 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-08 09:11

你好,是的,需要繳納購銷合同的印花稅?

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快賬用戶4132 追問 2022-03-08 09:12

就是雙方都要交印花稅是吧

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:12

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶4132 追問 2022-03-08 09:14

老師,我還有一個問題,就是我們2021年的增值稅交少了,稅務(wù)現(xiàn)在喊我們公司補交,怎樣補交呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:14

你好,具體是什么原因 導(dǎo)致的增值稅交少了呢??

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快賬用戶4132 追問 2022-03-08 09:15

說我們的增值稅稅負(fù)率太低了

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:15

你好,你可以做進項稅額轉(zhuǎn)出,補交相應(yīng)稅款,從而達到大致稅負(fù)率水平?

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快賬用戶4132 追問 2022-03-08 09:17

我從來沒有做過進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的進項稅額以后還能用嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:17

你好,轉(zhuǎn)出的進項稅額,以后就不能 再抵扣的?

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快賬用戶4132 追問 2022-03-08 09:19

老師,進項稅額轉(zhuǎn)出在哪里轉(zhuǎn)出呢?具體怎么操作呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:19

你好,在增值稅附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次進行填寫申報?

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快賬用戶4132 追問 2022-03-08 09:22

那補交去年的,是不是只能在申報二月的申報表里面修改

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:23

你好,在增值稅附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次進行填寫申報? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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快賬用戶4132 追問 2022-03-08 09:26

我想問的是,如果我補交的話,是不是只能在這個月申報的時候補交

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:26

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶4132 追問 2022-03-08 09:27

好的,謝謝老師,我大概懂了

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:28

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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快賬用戶4132 追問 2022-03-08 09:43

老師,不好意思再問一個問題,建筑業(yè)2021年所得稅稅負(fù)率是多少呢?

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齊紅老師 解答 2022-03-08 09:43

你好,這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考?

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你好,是的,需要繳納購銷合同的印花稅?
2022-03-08
印花稅是合同,雙方都需要交。
2022-09-06
你好 需要的 簽訂了合同的嗎
2021-11-02
你好 按購銷合同交印花稅 萬分之三?
2021-03-14
你好,可以的,有石料銷售的
2021-09-08
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