你好,是的,需要繳納購銷合同的印花稅?
老師,請問本公司是銷售家裝建材的,有一筆45萬的銷售項目,我們公司需要交印花稅嗎,我想問一下,印花稅的要求
老師你好,我們是一家建筑公司,我想問一下,我們公司買對方的材料也要交印花稅嗎?
老師好,跟一家建筑公司簽合同,我公司開45萬發(fā)票給對方,對方現(xiàn)在問我們要135元交印花稅,印花稅是雙方都需要繳嗎
老師您好,我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司,我們購買的建筑材料,備注欄需要對方備注工程名稱和工程地址嗎?
老師你好,我們是建筑公司,對方是工程材料款店,對方給我們開了一張建筑服務(wù)*機械租賃的發(fā)票可以嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就是雙方都要交印花稅是吧
你好,是的,是這樣的
老師,我還有一個問題,就是我們2021年的增值稅交少了,稅務(wù)現(xiàn)在喊我們公司補交,怎樣補交呢?
你好,具體是什么原因 導(dǎo)致的增值稅交少了呢??
說我們的增值稅稅負(fù)率太低了
你好,你可以做進項稅額轉(zhuǎn)出,補交相應(yīng)稅款,從而達到大致稅負(fù)率水平?
我從來沒有做過進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的進項稅額以后還能用嗎?
你好,轉(zhuǎn)出的進項稅額,以后就不能 再抵扣的?
老師,進項稅額轉(zhuǎn)出在哪里轉(zhuǎn)出呢?具體怎么操作呢?
你好,在增值稅附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次進行填寫申報?
那補交去年的,是不是只能在申報二月的申報表里面修改
你好,在增值稅附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄次進行填寫申報? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
我想問的是,如果我補交的話,是不是只能在這個月申報的時候補交
你好,是的,是這樣的
好的,謝謝老師,我大概懂了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
老師,不好意思再問一個問題,建筑業(yè)2021年所得稅稅負(fù)率是多少呢?
你好,這個就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱@個行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右,僅供參考?