同學(xué)你好 這個(gè)需要他們承擔(dān)發(fā)票丟失的罰款才行
老師,你好,我們?cè)谕馐∮幸粋€(gè)工程,對(duì)方一直要求我們先開票再付款上個(gè)月開的發(fā)票,到現(xiàn)在都沒有付款,這個(gè)?又讓我們開發(fā)票,像這種情況我們應(yīng)該怎么處理,如果我們把發(fā)票開了,對(duì)方一直不付款,這樣有什么影響
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我9月份開租賃發(fā)票應(yīng)該開一個(gè)點(diǎn)的,開錯(cuò)了,開了5個(gè)點(diǎn)的。那我現(xiàn)在要怎么做,向?qū)Ψ绞栈匕l(fā)票,開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖掉。然后再開正確一個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給對(duì)方。但是已經(jīng)按5個(gè)點(diǎn)的稅交了增值稅呢,到時(shí)候怎么報(bào)這10月份的稅?
我開出的普票,對(duì)方是醫(yī)院,兩年了還沒付款,也沒把發(fā)票入賬,現(xiàn)在購買方要求我重新開一個(gè)金額小點(diǎn)的發(fā)票,我方應(yīng)該怎么做?稅務(wù)和賬務(wù)有沒有影響
老師你好,我有一個(gè)簡(jiǎn)易征收的建筑項(xiàng)目,2018年當(dāng)時(shí)開了3個(gè)點(diǎn)的普票,并到施工地預(yù)繳了三個(gè)點(diǎn)的稅,現(xiàn)在和甲方對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)對(duì)方把票弄丟了,現(xiàn)在對(duì)方要求我們要把這個(gè)票沖紅,再重開,否則不予付款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
老師,我公司是建筑服務(wù)行業(yè),我們承包的項(xiàng)目是簡(jiǎn)易征收計(jì)稅,開3%建筑服務(wù)發(fā)票,可以差額計(jì)稅,現(xiàn)在甲方要求更改合同,導(dǎo)致我們開回來可抵扣作差額計(jì)稅的勞務(wù)分包多開了發(fā)票,如果要求對(duì)方?jīng)_紅上月開出的發(fā)票,對(duì)方具體要怎么做?對(duì)方問怎么把之前申報(bào)繳納的稅款申請(qǐng)退稅?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
跟農(nóng)民個(gè)人收購農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方超過多少需要繳納個(gè)稅的
老師請(qǐng)教一下,所得稅年報(bào)里A100000里面的數(shù)據(jù)不是自動(dòng)生成的嗎?為啥我財(cái)務(wù)報(bào)表里的管理費(fèi)用沒有帶出來?
老師,外銷商品收入因?yàn)閰R率產(chǎn)生的收入差額這要怎么做賬呀?
管理費(fèi)用公積金和福利費(fèi)計(jì)入?yún)R算清繳里面管理費(fèi)用哪個(gè)科目
老師,利潤(rùn)減少100萬,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)減少100萬
老師,我們填報(bào)季度所得稅納稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本是指,財(cái)務(wù)報(bào)表里面的“營(yíng)業(yè)成本”還是“營(yíng)業(yè)成本”+“稅費(fèi)及附加”+“管理費(fèi)用”+“銷售費(fèi)用”?
一般這個(gè)罰款是怎么樣罰呢?而現(xiàn)在,對(duì)方就是不想罰款,也不想承擔(dān)這個(gè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),就把責(zé)任推給我們,一句話就是,你要錢就重開票
同學(xué)你好 這個(gè)得看當(dāng)?shù)囟惥至?那只能你們重新開了 需要先掛失 然后重新開