同學(xué)你好 支付費(fèi)用時(shí): 借:成本或者費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 貸:銀行存款
27日,接受境外企業(yè)提供的咨詢服務(wù),支付價(jià)款212000元,代扣代繳款12000元,取得一張代扣代繳稅收繳款憑證。 請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師我想請(qǐng)教您一下 源泉扣繳的所得稅和增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄 我方代扣代繳的所得稅和增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,您好。我們租了香港公司一個(gè)廠房,代扣代繳了增值稅,我們現(xiàn)在要抵扣這個(gè)增值稅,如圖這個(gè)代扣代繳稅收繳款憑證應(yīng)該怎么填寫的? 納稅人編碼是寫我們公司還是對(duì)方公司? 納稅人類型什么? 計(jì)稅金額、扣除額、實(shí)繳金額這三個(gè)都是寫完稅證明上的金額嗎?
老師,取得代扣代繳增值稅完稅憑證后,用于抵扣,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師代扣代繳個(gè)人所得稅計(jì)提和發(fā)放會(huì)計(jì)分錄怎么寫
現(xiàn)在公司清算賬面,兩個(gè)股東各占50%股份,乙股東投資了30萬(wàn),甲股東沒有投資還從賬上借支拿了16萬(wàn)用,利潤(rùn)虧損20萬(wàn),甲股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收150萬(wàn),乙股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收120萬(wàn),欠供應(yīng)商貨款負(fù)債共190萬(wàn),現(xiàn)在賬上余額-29萬(wàn),如果乙股東把負(fù)債全部過(guò)給甲股東,乙還要給甲多少錢
請(qǐng)問(wèn)老師,我們現(xiàn)在銷售成本為1000含稅13%,售價(jià)1200.我們現(xiàn)在還是小規(guī)模最多開3%的增值稅,但是客戶是一般納稅人需要專票,我們是從新成立一個(gè)一般納稅人還是按小規(guī)模納稅人開3%的稅然后補(bǔ)差的稅費(fèi),這兩種方案那種利潤(rùn)要高些啊?
企業(yè)所得稅匯算清繳就是在會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上,根據(jù)稅法的規(guī)定對(duì)利潤(rùn)總額進(jìn)行調(diào)增調(diào)減?
還有公司和法人掛了幾千萬(wàn)的往來(lái)款,如果法人的這部分往來(lái)轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務(wù)
銀行利息收入怎么做賬
我申報(bào)免扺退稅申報(bào)表時(shí)提示企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表免征和抵扣稅額與增值稅申報(bào)表存在差額,如何解決?
居間費(fèi)一個(gè)億,轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶扣稅多少錢,公司賬戶扣稅多少錢?沒有成本發(fā)票,沒有人員工資
老師,如果合報(bào)的成本大于可變現(xiàn)凈值,那是不是把個(gè)報(bào)里面計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備抵消,當(dāng)時(shí)合報(bào)計(jì)提多少就抵消多少,是這個(gè)意思嗎?
為什么不是借長(zhǎng)投 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不明白為什么有資本公積
別人公司欠我們老板100萬(wàn),對(duì)賬的時(shí)候金額是100萬(wàn)我老板簽字了,但是今天老板發(fā)現(xiàn)實(shí)際銀行就到賬80萬(wàn),少了20萬(wàn),這個(gè)怎么辦?