你好,公司現(xiàn)在沒有收入,為什么還要購進(jìn)呢?
請(qǐng)問我單位上月稅法上確認(rèn)了一筆收入,但會(huì)計(jì)上因?yàn)殚_票對(duì)象已注銷無法確認(rèn)未開票收入,而導(dǎo)致稅法上產(chǎn)生了應(yīng)交增值稅,而會(huì)計(jì)上還有留抵稅額,現(xiàn)我單位要注銷了,請(qǐng)問賬上的留抵稅額如何處理,以及已交的增值稅如何入賬?
公司確認(rèn)以后沒有銷售收入了,但還有購進(jìn),那進(jìn)項(xiàng)不能抵扣銷項(xiàng),在增值稅表上如何體現(xiàn)?會(huì)計(jì)上如何處理了?
你好我有兩張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,6月已認(rèn)證抵扣未入賬,7月入賬該如何做會(huì)計(jì)分錄?那么7月銷項(xiàng)一減進(jìn)項(xiàng)=7月實(shí)際交增值稅,現(xiàn)是賬面和申報(bào)表增值稅不一致。如何處理。謝謝!
我們公司之前是小規(guī)模,后來業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)為一般納稅人,剛開始進(jìn)貨多,對(duì)方都開了專票,但我們銷售開的發(fā)票比較少,變成進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng),有有些進(jìn)項(xiàng)還沒有認(rèn)證抵扣,那這些還未認(rèn)證抵扣的發(fā)票也要入賬,會(huì)計(jì)分錄如何寫,后期要抵扣又該如何寫,老師可以答疑一下嗎?
老師,公司要注銷,有庫存需要處理,賬上還有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),庫存打算以購進(jìn)價(jià)銷售給關(guān)聯(lián)公司的,以進(jìn)價(jià)銷售的話賬上的進(jìn)項(xiàng)消化不完,但基本沒有多少利潤(rùn),如果要消化進(jìn)項(xiàng),就得提高售價(jià),賬上到時(shí)會(huì)有點(diǎn)利潤(rùn),我上年度累計(jì)有個(gè)21萬的虧損,現(xiàn)在還未做匯算清繳,請(qǐng)問如果打算注銷,以上事項(xiàng)有何風(fēng)險(xiǎn)?進(jìn)項(xiàng)和利潤(rùn)這塊如何把控呢?
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時(shí)如如何才能變成紅字呢?
老師,請(qǐng)問,省內(nèi)項(xiàng)目,做了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,報(bào)驗(yàn)了,且開了發(fā)票出去,沒有預(yù)繳稅金。都是今天操作的。結(jié)果對(duì)方稅務(wù)局說街道和稅務(wù)局選錯(cuò)了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,后續(xù)要填一個(gè)平臺(tái)內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報(bào)送表,這個(gè)的話是填從平臺(tái)取得收入的企業(yè),而不是報(bào)送平臺(tái)取得的收入,也就是不報(bào)平臺(tái)本身收入信息對(duì)嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個(gè)機(jī)構(gòu)做項(xiàng)目助理,機(jī)構(gòu)給員工一部分補(bǔ)貼 然后每月還給我們公司3000歐元補(bǔ)貼(當(dāng)做我們每個(gè)月給員工社保 報(bào)銷費(fèi)用) 那么每個(gè)月3000歐元需要申報(bào)增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因?yàn)楣蓶|還買了很多東西墊付很多錢
注冊(cè)的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個(gè)稅零報(bào)2個(gè)月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個(gè)人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師晚上好,收到24年個(gè)人所得稅退稅款,會(huì)計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
有些費(fèi)用還在發(fā)生 廠租 電費(fèi)
那以后還會(huì)生產(chǎn)的吧?發(fā)生費(fèi)用還是得抵扣入賬。