同學(xué),你好 讓乙方去稅務(wù)局代開發(fā)票
老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個(gè)工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款,乙方收取稅和管理費(fèi)。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計(jì)砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發(fā)票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計(jì)結(jié)算報(bào)告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發(fā)票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發(fā)票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據(jù)審計(jì)報(bào)告沖減工程款, 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)?
建筑工地甲乙方是一體,乙方掛靠有資質(zhì)公司成為施工方,乙方與勞務(wù)公司簽約,勞務(wù)公司開專票后乙方付款,現(xiàn)勞動(dòng)局及各方要求農(nóng)民工工資由乙方掛靠公司開立的農(nóng)民工專戶支付,問題1.這部分農(nóng)民工工資我們還能要求勞務(wù)公司開專票嗎?2.這部分支岀有乙方項(xiàng)目人員工資,工資都超標(biāo)準(zhǔn),個(gè)稅這塊怎么弄,求教!謝謝!
我們是甲方,乙方施工方去年掛靠的公司已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在工程審計(jì)出來了,還有部分工程款乙方公司怎么開票和收款呢?
問一個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù),甲方(商貿(mào)公司)和乙方(建筑公司)簽了10萬元的建筑合同,因?yàn)榻ㄖ┕栴}甲方罰了乙方5千元,工程完畢甲方在工程款里減出來5千元,直接支付乙方9萬5千元,乙方應(yīng)該給甲方開具10萬元發(fā)票,還是9萬5千元發(fā)票?分錄怎么做呢?
請(qǐng)問,我公司是(制造業(yè))乙方,甲方招標(biāo),乙方中標(biāo),其中有一部分是工程項(xiàng)目,這部分的工程項(xiàng)目有乙方委托給丙方施工,款項(xiàng)有乙方付款給丙方,丙方開具發(fā)票給乙方?,F(xiàn)在是乙方怎么開票給甲方,(主要是乙方是制造業(yè))那這個(gè)工程項(xiàng)目怎么給甲方開票哪?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
收款不能打入個(gè)人賬戶呢怎么辦呢
同學(xué),你好 讓對(duì)方成立公司