你好;? 你這個(gè)是跨年了。 你要去補(bǔ)報(bào)要去稅務(wù)局大廳去補(bǔ)報(bào)的;帶著申報(bào)表; 公章; 經(jīng)辦人身份證去大廳補(bǔ)報(bào)的??
老師過(guò)年好!請(qǐng)教老師:我們是合伙企業(yè),2020年我把合伙人的工資在個(gè)人所得稅的申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行了月申報(bào),使合伙人繳納了個(gè)人所得稅,今年在合伙人的年終所得稅會(huì)算時(shí)我才發(fā)現(xiàn)2020年我做錯(cuò)了,但是已經(jīng)所得稅會(huì)算了,稅款也交了,還能進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)和所得稅會(huì)算更正嗎?謝謝!
老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車賣給二手車市場(chǎng),對(duì)方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問(wèn)一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?謝謝?。?/p>
老師你好,我們公司2019年購(gòu)買一輛車,2020年過(guò)戶給個(gè)人,現(xiàn)在稅務(wù)局要補(bǔ)充申報(bào)車款的增值稅,企業(yè)所得稅,稅款所屬期是填2020年嗎,要在哪個(gè)端口申報(bào),請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司屬于建筑企業(yè),今年開了6000萬(wàn)的不征稅的預(yù)收款發(fā)票,現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表,這6000萬(wàn)需要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過(guò)5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師,70萬(wàn)車款要交多少增值稅呢
你好; 你們這個(gè)是之前無(wú)償 給個(gè)人還是什么情況的 ; 有約定銷售價(jià)款嗎??
視同銷售70萬(wàn)
你好; 那你就? 比如一般納稅人抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅按13%繳納增值稅。附加稅按增值稅的12%? 。印花稅按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移按萬(wàn)分之五 ;? ?企業(yè)所得稅看你實(shí)際利潤(rùn)按25%??
老師增值稅已經(jīng)在電子稅務(wù)局做了申報(bào)錯(cuò)誤更正,賬務(wù)要怎么調(diào)整呢,請(qǐng)老師指導(dǎo)
你好 ;? ? ? 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? ; 借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 ;? ??