你好;? 你這個(gè)是跨年了。 你要去補(bǔ)報(bào)要去稅務(wù)局大廳去補(bǔ)報(bào)的;帶著申報(bào)表; 公章; 經(jīng)辦人身份證去大廳補(bǔ)報(bào)的??

老師過(guò)年好!請(qǐng)教老師:我們是合伙企業(yè),2020年我把合伙人的工資在個(gè)人所得稅的申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行了月申報(bào),使合伙人繳納了個(gè)人所得稅,今年在合伙人的年終所得稅會(huì)算時(shí)我才發(fā)現(xiàn)2020年我做錯(cuò)了,但是已經(jīng)所得稅會(huì)算了,稅款也交了,還能進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)和所得稅會(huì)算更正嗎?謝謝!
老師您好!我想請(qǐng)教您一下,我們公司在2011年買(mǎi)了一倆皮卡車(chē),當(dāng)時(shí)沒(méi)有認(rèn)證抵扣,在2019年把這個(gè)車(chē)賣(mài)給二手車(chē)市場(chǎng),對(duì)方給我們開(kāi)票10000元的二手車(chē)統(tǒng)一開(kāi)票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報(bào),我想問(wèn)一下增值稅附表一和增值稅減免申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫(xiě)?謝謝?。?/p>
老師你好,我們公司2019年購(gòu)買(mǎi)一輛車(chē),2020年過(guò)戶給個(gè)人,現(xiàn)在稅務(wù)局要補(bǔ)充申報(bào)車(chē)款的增值稅,企業(yè)所得稅,稅款所屬期是填2020年嗎,要在哪個(gè)端口申報(bào),請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司屬于建筑企業(yè),今年開(kāi)了6000萬(wàn)的不征稅的預(yù)收款發(fā)票,現(xiàn)在填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表,這6000萬(wàn)需要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過(guò)5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅?。總€(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門(mén)店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門(mén)店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫(xiě)個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫(xiě)門(mén)店租金 謝謝


老師,70萬(wàn)車(chē)款要交多少增值稅呢
你好; 你們這個(gè)是之前無(wú)償 給個(gè)人還是什么情況的 ; 有約定銷(xiāo)售價(jià)款嗎??
視同銷(xiāo)售70萬(wàn)
你好; 那你就? 比如一般納稅人抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅按13%繳納增值稅。附加稅按增值稅的12%? 。印花稅按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移按萬(wàn)分之五 ;? ?企業(yè)所得稅看你實(shí)際利潤(rùn)按25%??
老師增值稅已經(jīng)在電子稅務(wù)局做了申報(bào)錯(cuò)誤更正,賬務(wù)要怎么調(diào)整呢,請(qǐng)老師指導(dǎo)
你好 ;? ? ? 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? ; 借應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益 ;? ??