同學(xué)你好 借管理費用貸應(yīng)付票據(jù) 借應(yīng)付票據(jù) 貸銀行存款
31、藝龍公司為一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,價款為20000元,增值稅2600元,支付運(yùn)費500元(運(yùn)費不考慮增值稅),保險數(shù)50元,安裝費2000元,款項以銀行存款支付。(2)設(shè)備安裝完中,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。(3)投資者A投入汽車一輛,雙方確認(rèn)的價值為250000元(不考慮增值稅進(jìn)項稅額),假設(shè)確認(rèn)的價值公允。(4)計提本月固定資產(chǎn)折舊:基木生產(chǎn)車間5000元,行政管理部門2000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)3000元。(5)企業(yè)內(nèi)生產(chǎn)用設(shè)備發(fā)生日常修理費5000元,銷售專設(shè)機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)發(fā)生口常維修費1000元,維修費均尚未支付。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
4.下列關(guān)于固定資產(chǎn)后續(xù)支出的會計處理中,正確的有( )。 A.固定資產(chǎn)的大修理費用,符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的部分,應(yīng)予以資本化 B.固定資產(chǎn)的日常修理費用,金額較大時應(yīng)采用預(yù)提或待攤方式 C.行政管理部門發(fā)生的固定資產(chǎn)修理費用應(yīng)計入當(dāng)期管理費用 D.企業(yè)生產(chǎn)車間(部門)發(fā)生的固定資產(chǎn)日常修理費用應(yīng)計入管理費用 這題的D為什么是對的?為什么不能計入制造費用?
老師,這題怎么做? 1.資料:某企業(yè)設(shè)置修理運(yùn)輸兩個輔助生產(chǎn)車間,修理生間本月發(fā)生的費用3500元,提供修理勞務(wù)1000小時,其中:為運(yùn)輸部門修理100小時,為基本生產(chǎn)車間修理800小時,為行政管理部門修理100小時。運(yùn)輸部門本月發(fā)生的費用3000元,提供運(yùn)輸6000 公里,其中:為修理車間提供運(yùn)輸勞務(wù)500公里,為基本生產(chǎn)車間提供運(yùn)輸勞務(wù)4500 公里,為行政管理部門提供運(yùn)輸勞務(wù)1000公里。 求: )在下表采用交互分配法計算分配修理、運(yùn)輸車間的費用
某小企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)車間設(shè)備修理費用,用轉(zhuǎn)賬支票支付,行政管理部門發(fā)生日常修理費用1000現(xiàn)金支付均不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件,分錄怎么做
四、案例分析題某企業(yè)在本會計期間發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)為制造產(chǎn)品消耗材料費用250000元,消耗的全部材料均為前期儲備材料;(2)為制造產(chǎn)品支付工資費用150000元;(3)生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)用房屋計提折舊費用80000元,行政管理部門辦公設(shè)備和辦公用房屋計提折舊費用30000元;(4)生產(chǎn)過程中發(fā)生因料廢品損失5000元;(5)購買新的生產(chǎn)設(shè)備支付銀行存款500000元;(6)維修生產(chǎn)用廠房支付現(xiàn)金3000元;(7)對外投資支付現(xiàn)金20000元;(8)向投資者分配利潤30000元;(9)以現(xiàn)金支付辦公費用4000元;(10)以銀行存款支付廣告費50000元;(11)因違反稅法有關(guān)規(guī)定被處罰,支付現(xiàn)金6000元;(12)支付保險期為一年的財產(chǎn)保險費9000元,其中生產(chǎn)車間保險費6000元,行政管理部門保險費3000元;(13)支付本期利息支出600元;(14)支付生產(chǎn)車間水電費1000元;(15)向長期合作單位捐贈現(xiàn)金40000元。
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎