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Q

1.H公司購入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明原材料價(jià)款為200000元,增值稅26000元,雙方商定用商業(yè)承兌匯票方式付款,期限三個(gè)月,材料尚未運(yùn)到。2.銷售一批商品,價(jià)款300000元,增值稅39000元,款項(xiàng)已全部收存入銀行,該批商品成本為200000元3.財(cái)產(chǎn)清查中,盤虧設(shè)備一臺(tái),該設(shè)備原值65000元,已提折舊30000元,已計(jì)提減值準(zhǔn)備10000元4.H公司對b企業(yè)投資,占b企業(yè)的40%。2017年度b企業(yè)發(fā)生虧損,H企業(yè)應(yīng)分擔(dān)虧損20萬元5.按國家規(guī)定,向管理機(jī)構(gòu)交納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)150000元,住房公積金168000元。請問以上會(huì)計(jì)分錄。謝謝老師

2022-03-06 23:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-06 23:17

你好,同學(xué)。正在為你解答。

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齊紅老師 解答 2022-03-06 23:19

1.借:在途物資 200000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26000 貸:應(yīng)付票據(jù) 226000 2.借:銀行存款 339000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 300000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)39000 借:主營業(yè)務(wù)成本 200000 貸:庫存商品 200000

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齊紅老師 解答 2022-03-06 23:20

3.借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 25000 累計(jì)折舊 30000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 10000 貸:固定資產(chǎn) 65000

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齊紅老師 解答 2022-03-06 23:21

4.借:投資收益 200000 貸:長期股權(quán)投資——損益調(diào)整 200000 5.借:應(yīng)付職工薪酬——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 150000 應(yīng)付職工薪酬——住房公積金 168000 貸:銀行存款 318000

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快賬用戶n4f7 追問 2022-03-06 23:26

第一個(gè)應(yīng)付票據(jù)后面需要加上商業(yè)承兌匯票嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-07 07:39

加不加都可以的,這個(gè)沒有要求的

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你好,同學(xué)。正在為你解答。
2022-03-06
同學(xué)你好 1 借,原材料80000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)10400 貸,銀行存款90400 2 借,應(yīng)收票據(jù)226000 貸,主營業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)26000 借,稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅——200000*消費(fèi)稅稅率 3 借,在建 工程113000 貸,原材料10000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)轉(zhuǎn)出1300 5 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢4520 貸,原材料4000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)轉(zhuǎn)出520 5 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅30000 貸,銀行存款30000
2020-10-08
你好 1.購買原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅額為13000元,價(jià)稅款開出承兌的商業(yè)匯票,該原材料已驗(yàn)收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 2.向銀行借入500000元,期限6個(gè)月,年利率6%的借款存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 3.月末預(yù)提上述短期借款利息。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸;應(yīng)付利息 4.以銀行存款支付基本生產(chǎn)車間設(shè)備日常修理費(fèi)5000元。 借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款 5.以銀行存款支付廣告費(fèi)100000元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 6.銷售甲產(chǎn)品一批,標(biāo)價(jià)200000元,由于是成批銷售,給予客戶10%的商業(yè)折扣。并開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)尚未收回。該批商品實(shí)際成本為150000元。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 7.銷售乙產(chǎn)品一批,約定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30(假設(shè)計(jì)算折扣時(shí)不考慮增值稅)。開出的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為40000元,增值稅額為5200元,商品已經(jīng)發(fā)出,成本為25000元。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 8.假定在10日內(nèi)收到上述貨款。 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 9.銷售一批原材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款800000元。 借:銀行存款等科目?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-12-05
你好,分錄多,做好發(fā)給你
2021-12-28
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務(wù),還是全部的??
2023-04-27
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