你好,是什么情況下這樣做分錄呢??

上月一筆收入未開(kāi)票,做成了借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這月補(bǔ)開(kāi)票時(shí),貸:其他應(yīng)收款(紅字)貸:其他應(yīng)付款;借:其他應(yīng)付款,貸:營(yíng)業(yè)收入 對(duì)嗎?
借 其他應(yīng)付款 貸 貸款 成立嗎?
老師,還款時(shí)借 其他應(yīng)收款 貸其他應(yīng)付款 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 對(duì)嗎
借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付賬款。這樣的分錄成立嗎?
你好老師,公司才成立時(shí)老板借款給公司,入的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在還款給老板,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試可以帶計(jì)算器嗎
社保補(bǔ)繳到什么時(shí)候結(jié)束。期限是什么時(shí)候
老師稅金及附加(本年累計(jì))要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢(xún)下分錄上的問(wèn)題,就是借款現(xiàn)金福利費(fèi),分錄發(fā)放我做了借銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 500 銷(xiāo)售費(fèi)用-福利費(fèi)500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時(shí)候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒(méi)有減去個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的500,因?yàn)檫@個(gè)福利1000是個(gè)人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個(gè)實(shí)際是3000元的賬呢?一個(gè)春節(jié),一個(gè)中秋,一個(gè)端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒(méi)有減少這個(gè)500,現(xiàn)在分錄不會(huì)調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買(mǎi)一個(gè)專(zhuān)業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們注冊(cè)資本是1萬(wàn)元,實(shí)際收到6萬(wàn)實(shí)收資本,怎么做賬呢?
老師請(qǐng)問(wèn)我們的社會(huì)組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)按照民間非盈利會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒(méi)有這個(gè)準(zhǔn)則,是不是要買(mǎi)一個(gè)專(zhuān)業(yè)版本,有這個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的?


老板說(shuō)用應(yīng)付款抵消貸款
你好,根據(jù)你提供的分錄,是通過(guò)銀行貸款的資金償還了其他應(yīng)付款才是啊?
這個(gè)應(yīng)付款是之前就掛著的
你好,根據(jù)你提供的分錄,是通過(guò)銀行貸款的資金償還了其他應(yīng)付款才是啊? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
所以這個(gè)分錄不成立對(duì)嗎?
你好,如果是通過(guò)銀行貸款的資金償還了其他應(yīng)付款,分錄是 借:其他應(yīng)付款,貸:短期借款或長(zhǎng)期借款?
如果是小額貸款公司呢
你好,只要是從金融機(jī)構(gòu)借款來(lái)償還欠個(gè)人款項(xiàng),就是這樣處理的?
好的,謝謝老師!
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。