同學,你好,這些費用可以計到管理費用-開辦費里面,先掛到其他應付款-法人名下,以后公司有錢了再還給法人。
你好老師:我想問一下公司一開始有三個股東開公司,當時投資的錢也沒做賬,現(xiàn)在有兩個股東給退股了,用銀行存款給退的,這個怎么做分錄呀
酒店裝修期間沒有做賬,到營業(yè)的時候才開始做賬,那裝修的這些費用可以做長期待攤費用,這些錢都是一個老板投資的,那是不是也要做實收資本呢?
新開的酒店,前期裝修、零用花的錢,用的股東的個人款,沒有對公,請問這種一開始怎么做賬,
前期投入酒店幾百萬,3個股東,房屋是其中2個股東的,在銀行開了銀行帳戶,裝修時費用都從銀行戶轉(zhuǎn)到個人或供應商帳戶,但是都沒有開票。酒店營業(yè)后,每個月給2個股東轉(zhuǎn)了房租也沒取得發(fā)票,請問老師這種帳要怎么做?
合伙企業(yè),有個股東未出夠股本,前期欠了部分裝修款,現(xiàn)營業(yè)后,因股東是出納,執(zhí)意動用了公戶的錢支付了前期欠的裝修款,這種情況怎么做賬,怎么寫分錄
廠家開了一張268414的返利負數(shù)發(fā)票 后期廠家按照這個金額退錢 請問怎么做賬
老師好,我司是一般納稅人,主營業(yè)務有苗木培育、種植、銷售,生態(tài)修復工程,園林綠化工程等,我想問購入復合肥用于苗木培育的,請問復合肥的進項是否可以抵扣園林綠化工程類的銷項
老師好,我公司給另一家公司投資了一筆錢,我賬務是長期股權投資科目做的賬,但現(xiàn)在我投資的公司要注銷,我這邊怎么做賬啊
您好,老師,請教一下,出口銷售貿(mào)易方式進料加工的時候報關金額按照正常的單價申報的,后面由于貨物等原因,客戶等到過兩三個月來扣款,請問這個扣款如何處理?報關上需要調(diào)整嗎?免抵退上如何處理?謝謝
董老師,我們課后服務這一學期收費,截止12月31日這部分費用還有剩余未支付,可能涉及稅,但該款項實際是全部支付給教師的工資,我在做納稅調(diào)整明細中,我能在A105000納稅調(diào)整項目明細表第8行不征稅收入填入收款總額嗎
月末結轉(zhuǎn)的合規(guī)嗎,不對的地方請指證怎么調(diào)整,憑證已經(jīng)刪除不了了
老師你好,小規(guī)模納稅人本年累計開票金額超過500萬的話是不是立馬就要變成一般納稅人?
如果我每個月的銷售額是300多萬沒有進項如果少交稅
老師我們有點收入6月沒做,做到7月了對我們會有風險嗎?
老師 有個租賃的問題,我們公司融資租入一個電梯,價值518400,每月租金是14400,每月維修費3600,租三年,年利率是3.5%,凈殘值率是5%,現(xiàn)值是如何計算呀?每年的賬務處理如何做呢?
計入管理費用,等于一次扣除了吧
是的,可以一次抵扣的。
其他應付款,明細科目是備用金,是什么意思呀
其他應付款可以寫備用金的,相當于是法人墊付的。