同學(xué),你好,這些費(fèi)用可以計(jì)到管理費(fèi)用-開辦費(fèi)里面,先掛到其他應(yīng)付款-法人名下,以后公司有錢了再還給法人。
你好老師:我想問一下公司一開始有三個(gè)股東開公司,當(dāng)時(shí)投資的錢也沒做賬,現(xiàn)在有兩個(gè)股東給退股了,用銀行存款給退的,這個(gè)怎么做分錄呀
酒店裝修期間沒有做賬,到營(yíng)業(yè)的時(shí)候才開始做賬,那裝修的這些費(fèi)用可以做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這些錢都是一個(gè)老板投資的,那是不是也要做實(shí)收資本呢?
新開的酒店,前期裝修、零用花的錢,用的股東的個(gè)人款,沒有對(duì)公,請(qǐng)問這種一開始怎么做賬,
前期投入酒店幾百萬,3個(gè)股東,房屋是其中2個(gè)股東的,在銀行開了銀行帳戶,裝修時(shí)費(fèi)用都從銀行戶轉(zhuǎn)到個(gè)人或供應(yīng)商帳戶,但是都沒有開票。酒店?duì)I業(yè)后,每個(gè)月給2個(gè)股東轉(zhuǎn)了房租也沒取得發(fā)票,請(qǐng)問老師這種帳要怎么做?
合伙企業(yè),有個(gè)股東未出夠股本,前期欠了部分裝修款,現(xiàn)營(yíng)業(yè)后,因股東是出納,執(zhí)意動(dòng)用了公戶的錢支付了前期欠的裝修款,這種情況怎么做賬,怎么寫分錄
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動(dòng)糾紛,員工去仲裁部門申請(qǐng)仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動(dòng)法嗎
上個(gè)月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請(qǐng)問可以在你們平臺(tái)進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購(gòu)成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問一下凈利潤(rùn)需要分給他們多少錢?(新手不太會(huì),麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營(yíng)業(yè)外收入的會(huì)計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
計(jì)入管理費(fèi)用,等于一次扣除了吧
是的,可以一次抵扣的。
其他應(yīng)付款,明細(xì)科目是備用金,是什么意思呀
其他應(yīng)付款可以寫備用金的,相當(dāng)于是法人墊付的。