同學(xué)你好!加計(jì)扣除? ?不用額外的會(huì)計(jì)處理的? ? 這個(gè)是在計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候? ?調(diào)減的 同時(shí)? ?這個(gè)特殊? ? ? 不用形成遞延的哦
請(qǐng)問老師,我們企業(yè)是制造型企業(yè),一般納稅人,查賬征收,可以享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策嗎?
制造業(yè)企業(yè),一般納稅人,研發(fā)費(fèi)用百分百加計(jì)扣除,是可以直接當(dāng)費(fèi)用扣呢,還是形成遞延所得稅?
企業(yè)所得稅月季度申報(bào)有一項(xiàng)是企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,這一項(xiàng)是直接填寫當(dāng)期累計(jì)的研發(fā)費(fèi)用嗎
某高新技術(shù)企業(yè)(非制造企業(yè)和科技型中小企業(yè))適用所得稅率15%, 202X年研發(fā)費(fèi)用為200萬元,這部分研發(fā)費(fèi)用符合所得稅加計(jì)扣除的政策,則該企業(yè)通過研發(fā)費(fèi)用及其加計(jì)扣除可以減少繳納所得稅( )萬元
老師,企業(yè)所得稅加計(jì)扣除,比如我的研發(fā)費(fèi)用是20000元,那我所得稅報(bào)表,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除那塊,百分之75,應(yīng)該填寫多少呢
提供裝卸搬運(yùn)服務(wù),適用多少稅率
這個(gè)??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對(duì),不是還得考慮系統(tǒng)升級(jí)前控制對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的重大影響嗎?
老師好,審計(jì)。非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會(huì)溝通嗎?
中級(jí)合并報(bào)表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學(xué)校食堂獨(dú)立核算和不獨(dú)立核算的區(qū)別是啥
老師幫計(jì)算一下這道題
老師我們這個(gè)月收入153218.92毛利率是15%老師我們結(jié)轉(zhuǎn)多少成本呢
銷售量增加了,現(xiàn)金折扣成本怎么不用增加后的銷售金額
取得長期借款負(fù)債增加了丫
老師資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,我應(yīng)該怎么辦呢?之前會(huì)計(jì)只報(bào)稅不做賬,沒有憑證
500萬以下的固定資產(chǎn),可以作為費(fèi)用直接所得稅前扣除,是可以直接減少所得稅還是形成遞延所得稅?
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不是做費(fèi)用的? 會(huì)計(jì)正常處理? ?稅法上? 一次性扣除 形成遞延的