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您好老師/支付給客戶的押金2萬(wàn)。這個(gè)錢被騙了收不回來(lái),請(qǐng)問(wèn)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填寫啊

2022-03-04 16:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-04 16:54

你好!你支付的時(shí)候如何做的分錄

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快賬用戶9026 追問(wèn) 2022-03-04 16:55

你好 公司財(cái)務(wù)沒(méi)有做這筆分錄

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齊紅老師 解答 2022-03-04 16:57

你好!那你現(xiàn)在計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶9026 追問(wèn) 2022-03-04 16:59

這樣在資產(chǎn)負(fù)債表就不用體現(xiàn)了 對(duì)吧老師

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齊紅老師 解答 2022-03-04 17:00

你好!不是,你這個(gè)款是現(xiàn)金付的,還是銀行付的

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快賬用戶9026 追問(wèn) 2022-03-04 17:02

是用股東私賬付的,私賬的錢是公司公帳提取出的備用金

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齊紅老師 解答 2022-03-04 17:06

你好!這個(gè)你借營(yíng)業(yè)外支出貸現(xiàn)金

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快賬用戶9026 追問(wèn) 2022-03-04 17:08

明白 老師可以幫忙看下這個(gè)嗎,是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-04 17:09

你好!沒(méi)有看到你的啊

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快賬用戶9026 追問(wèn) 2022-03-04 17:10

是這個(gè)圖片

是這個(gè)圖片
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齊紅老師 解答 2022-03-04 17:10

你好!你后面這個(gè)是支付啊。不是收到

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快賬用戶9026 追問(wèn) 2022-03-04 17:11

請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2022-03-04 17:15

您好!是貸方銀行存款,借方應(yīng)付賬款

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快賬用戶9026 追問(wèn) 2022-03-04 17:16

明白 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-04 17:18

你好!不用客氣的了。了

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你好!你支付的時(shí)候如何做的分錄
2022-03-04
是的,就是那樣子的哈
2024-11-28
您好,這個(gè)分錄是資產(chǎn)內(nèi)部一增一減,如果資產(chǎn)負(fù)債表公式是正確的,不會(huì)引起差額。建議您這邊根據(jù)科目余額表的期末余額,跟資產(chǎn)負(fù)債表比對(duì)一下,看哪里不會(huì)。
2021-09-14
從 A 賬戶轉(zhuǎn)票據(jù)到 B 賬戶,對(duì)于整個(gè)公司來(lái)說(shuō),這只是內(nèi)部賬戶之間的資金(票據(jù)在這里視為資金的一種形式)劃轉(zhuǎn)。當(dāng) B 賬戶收到票據(jù)時(shí),實(shí)際上是公司內(nèi)部資金的調(diào)配,并不影響公司整體的資產(chǎn)和負(fù)債總額。 B 賬戶用票據(jù)支付機(jī)器訂金,這會(huì)使 B 賬戶的資產(chǎn)(票據(jù)資產(chǎn)減少)和預(yù)付賬款(增加了機(jī)器訂金這一預(yù)付項(xiàng)目)發(fā)生變化。 具體的賬務(wù)處理和資產(chǎn)負(fù)債表填列步驟 收到票據(jù)時(shí) 因?yàn)槭莾?nèi)部賬戶劃轉(zhuǎn)票據(jù),在 B 賬戶的賬務(wù)處理上,應(yīng)該是借:應(yīng)收票據(jù) 31713.3 元,貸:其他應(yīng)付款 - A 賬戶 31713.3 元。在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收票據(jù)增加 31713.3 元,同時(shí)其他應(yīng)付款增加 31713.3 元,資產(chǎn)和負(fù)債同時(shí)增加相同金額,不會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)比負(fù)債多出 31713.3 元的情況。 支付機(jī)器訂金時(shí) 借:預(yù)付賬款 - 機(jī)器訂金 31000 元,貸:應(yīng)收票據(jù) 31000 元。此時(shí),應(yīng)收票據(jù)減少 31000 元,預(yù)付賬款增加 31000 元,資產(chǎn)內(nèi)部一增一減,不影響資產(chǎn)總額。 總的來(lái)說(shuō),在資產(chǎn)負(fù)債表中,最初收到票據(jù)時(shí)要正確記錄應(yīng)收票據(jù)的增加和對(duì)應(yīng)的其他應(yīng)付款的增加,確保資產(chǎn)和負(fù)債的平衡,支付訂金時(shí)是資產(chǎn)內(nèi)部項(xiàng)目的轉(zhuǎn)換,不會(huì)改變資產(chǎn)負(fù)債表的平衡關(guān)系。
2024-12-18
你最好是改正這個(gè)分錄 改成 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
2021-04-01
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