你好,可以參考一下的呢 一、公司向客戶贈(zèng)送的預(yù)付卡10000元與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的可以稅前扣除。 根據(jù)《企業(yè)所得稅法》及實(shí)施條例等法規(guī)規(guī)定,企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費(fèi)用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 公司購(gòu)買預(yù)付卡時(shí),會(huì)計(jì)處理:借:預(yù)付賬款10000 貸:銀行存款10000 公司實(shí)際贈(zèng)送客戶時(shí),會(huì)計(jì)處理: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 12500 貸:預(yù)付賬款 10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅2500元 代扣代繳個(gè)人所得稅相當(dāng)于稅后所得,應(yīng)納個(gè)稅=10000/(1-20%)*20%=2500元。 注:業(yè)務(wù)招待費(fèi)10000元部分按現(xiàn)行企業(yè)所得稅法規(guī)處理可以限額扣除,但為客戶負(fù)擔(dān)的個(gè)稅2500元不得稅前扣除,須全額作納稅調(diào)增處理。 二、預(yù)付卡贈(zèng)送給個(gè)人了,需要按規(guī)定代扣代繳個(gè)人所得稅。 根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)促銷展業(yè)贈(zèng)送禮品有關(guān)個(gè)人所得稅問(wèn)題的通知》(財(cái)稅[2011]50號(hào))規(guī)定,企業(yè)向個(gè)人贈(zèng)送禮品,屬于下列情形之一的,取得該項(xiàng)所得的個(gè)人應(yīng)依法繳納個(gè)人所得稅,稅款由贈(zèng)送禮品的企業(yè)代扣代繳:1.企業(yè)在業(yè)務(wù)宣傳、廣告等活動(dòng)中,隨機(jī)向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,對(duì)個(gè)人取得的禮品所得,按照“其他所得”項(xiàng)目,全額適用20%的稅率繳納個(gè)人所得稅。2.企業(yè)在年會(huì)、座談會(huì)、慶典以及其他活動(dòng)中向本單位以外的個(gè)人贈(zèng)送禮品,對(duì)個(gè)人取得的禮品所得,按照“其他所得”項(xiàng)目,全額適用20%的稅率繳納個(gè)人所得稅。 個(gè)人所得稅未按規(guī)定扣繳分兩種情況,一種是應(yīng)扣未扣,另一種是已扣未繳,稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,追繳其不繳或者少繳的稅款、滯納金,并處不繳或者少繳稅款一定比例的罰款。
老師,超市購(gòu)買的購(gòu)物卡,開(kāi)的發(fā)票是預(yù)付卡,這個(gè)是買來(lái)送客戶的,我還怎么入賬
老師超市的預(yù)付卡能做賬嗎?是購(gòu)買送客戶的,算是客戶維護(hù)費(fèi)
老師,送給客戶的購(gòu)物卡,超市開(kāi)的預(yù)付卡銷售,可以入賬嗎?
老師好!送客戶的預(yù)付卡怎么做賬?超市只開(kāi)預(yù)付卡
我們買的預(yù)付卡送客戶超市給開(kāi)的預(yù)付卡銷售發(fā)票怎么做分錄
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開(kāi)戶行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專票,收8個(gè)點(diǎn)的錢。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?