你好 這個如果已經(jīng)認(rèn)證了,你們要開紅字信息表出來,然后跟發(fā)票一起給對方,讓對方重開。之后再開正確的發(fā)票給你
老師好,今年9月開始我們公司為一般納稅人,9月前都是小規(guī)模所以供應(yīng)商給我們開票都是電子發(fā)票,不用認(rèn)證都沒有發(fā)現(xiàn)納稅人識別號數(shù)字0打成了字母O,等現(xiàn)在需要認(rèn)證發(fā)票了才發(fā)現(xiàn),這個怎么辦?
老師,今天才發(fā)現(xiàn)1月份開的稅票其中有一項稅率錯了,(正確:13%,錯誤:9%),對方已經(jīng)認(rèn)證了,這個我應(yīng)該怎么處理?
老師您好,供應(yīng)商去年給我們開了一張發(fā)票,我們也已經(jīng)入賬并且認(rèn)證抵扣了,今年供應(yīng)商把發(fā)票紅沖了,請問我們要怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,供應(yīng)商去年9月份給我們開的發(fā)票,今年才發(fā)現(xiàn)抬頭錯了,已經(jīng)認(rèn)證了,這個要怎么辦啊
供應(yīng)商9月份開票給我們,現(xiàn)在說昨天去變更執(zhí)照和公章,今天變更銀行賬戶,讓我們9月份的發(fā)票退回去給他們。我們已經(jīng)認(rèn)證了,這沒關(guān)系吧
#提問#老師匯算清繳的財務(wù)報表與第四季度的財務(wù)報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計出的審計報告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
賬簿已經(jīng)做好了,是不是要拆開重做啊
這個是要的,但是只要把這個發(fā)票拿出來就可以的
還需要再次認(rèn)證嗎?具體要怎么做呢? 對之前認(rèn)證的有沒有什么影響呢
這個重新開的發(fā)票需要重新認(rèn)證的。你紅沖的發(fā)票太多會引起稅務(wù)局關(guān)注的
那要怎么辦啊,對方開了很多
那么你要做好準(zhǔn)備,到時候稅務(wù)局關(guān)注你們的時候,你如實回答就可以的
好的,謝謝老師
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