計(jì)入資本公積—資本溢價(jià)
①借:無(wú)形資產(chǎn)50萬(wàn) 貸:實(shí)收資本45萬(wàn) 資本公積5萬(wàn) ②借:無(wú)形資產(chǎn)45萬(wàn) 貸:實(shí)收資本45萬(wàn) 老師這題的分錄到底應(yīng)該怎么做?
老師,收到知識(shí)產(chǎn)權(quán)投入,借無(wú)形資產(chǎn)608萬(wàn),貸實(shí)收資本500萬(wàn),貸資本公積8萬(wàn),這個(gè)資本公積得明細(xì)填什么呀
同一控制下,母公司A把其持有的全資子公司B100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一家全資子公司C,B公司實(shí)收資本-A 500萬(wàn),本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓收到支付的對(duì)價(jià)10萬(wàn)(按凈資產(chǎn)估價(jià),凈資產(chǎn)為負(fù)),提問(wèn)1:那母公司A賬務(wù):借:銀行10萬(wàn) 資本公積490萬(wàn) 貸:長(zhǎng)期股權(quán)投資500萬(wàn) 2:C公司無(wú)資本公積,則賬務(wù):借:長(zhǎng)投0 未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行10萬(wàn)
(1)8日,企業(yè)收到GF公司投入的全新設(shè)備一臺(tái),價(jià)款80萬(wàn)元,已投入使用。雙方協(xié)商GF公司占企業(yè)注冊(cè)資本1/3股份,原注冊(cè)資本120萬(wàn)元。1.根據(jù)業(yè)務(wù)(1)下列會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.借:固定資產(chǎn)400000B.借:固定資產(chǎn)800000貸:實(shí)收資本400000貸:實(shí)收資本800000800000C.借:固定資產(chǎn)800000貸:實(shí)收資本600000D.借:固定資產(chǎn)貸:實(shí)收資本400000資本公積200000資本公積400000
收到新的投資者光輝公司投來(lái)的一項(xiàng)專利權(quán),雙方協(xié)商作價(jià)318000元,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:價(jià)款300000元,稅額18000元,光輝公司的投資占運(yùn)城機(jī)械公司接受投資后全部有表決權(quán)資本100萬(wàn)元的25%。應(yīng)編制的會(huì)計(jì)分錄是()。A.、借:無(wú)形資產(chǎn)300000、應(yīng)交稅費(fèi)18000,貸:實(shí)收資本250000、資本公枳68000B.借:無(wú)形資產(chǎn)318000,貸:實(shí)收資本318000C.借:無(wú)形資產(chǎn)318000,貸:實(shí)收資本250000、資本公積68000D.借:無(wú)形資產(chǎn)300000、應(yīng)交稅費(fèi)18000,貸:實(shí)收資本318000
老師,麻煩請(qǐng)教一下9月份開(kāi)始,公司沒(méi)有全員交社保也是允許的,主要是員工跟公司之間的隱患問(wèn)題是嗎?
老師你好:這個(gè)為什么不用售價(jià)減去損益
老師,公司買了二手車怎么入賬
在2025年補(bǔ)了2024年每個(gè)季度的無(wú)票收入,賬應(yīng)該怎么做?季度報(bào)表和年度匯算清繳都改過(guò)了
老師,我們有食堂,食堂買菜的費(fèi)用,記入福利費(fèi),用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡嗎?
老師 超過(guò)銷售額的部分計(jì)入哪里?
個(gè)體工商戶可以不開(kāi)公戶嗎,直接私戶收錢
老師,請(qǐng)問(wèn)公司給員工購(gòu)買社保,員工社保個(gè)人部分沒(méi)有扣員工的,公司承擔(dān)了,匯算的時(shí)候。個(gè)人部分需要調(diào)增嗎?
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)庫(kù)里面沒(méi)有,怎么估庫(kù)存,數(shù)量,單價(jià)怎么確定
老師,我們小規(guī)模期間的合同,現(xiàn)在變更為一般納稅人了,開(kāi)票也只能是13個(gè)點(diǎn)了對(duì)吧
資本公積有哪些明細(xì)呢
資本溢價(jià)(股本溢價(jià))”和“其他資本公積”
那攤銷分錄怎么寫(xiě)呀
資本公積不需要攤銷的
是無(wú)形資產(chǎn),608萬(wàn)攤10年這個(gè)分錄怎么寫(xiě)有明細(xì)嗎,一般納稅人,而且沒(méi)有殘值的話這個(gè)有小數(shù)點(diǎn)不是整數(shù)咋弄
無(wú)形資產(chǎn)攤銷金額可以是小數(shù)的
那意思是最后一個(gè)月不是平均看看608萬(wàn)差多少取整數(shù)嗎
是的,你的理解是對(duì)的
那分錄呢是借管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸累計(jì)攤銷?
是的,是這樣賬務(wù)處理的