你好,需要繳納的滯納金=60000*萬分之5*10
甲公司本年11月生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應(yīng)納稅額為3000元0 (以一個(gè)月為一個(gè)納稅期限),該企業(yè)于本年12月21日實(shí)際繳納稅款(本年12月15日為星期日,12月納稅申報(bào)期限順延至12月16日)。要求: 計(jì)算甲企業(yè)因延期納稅而應(yīng)繳納的稅收滯納金。
甲公司本年11月生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應(yīng)納稅額為30000元(以一個(gè)月為一個(gè)納稅期限),該企業(yè)于本年12月21日實(shí)際繳納稅款(本年12月15日為星期日,12月納稅申報(bào)期限順延至12月16日)。要求:計(jì)算甲企業(yè)因延期納稅而應(yīng)繳納的稅收滯納金。
(一)2021年7月25日C公司繳納6月份應(yīng)納增值稅60000元,增值稅納稅申報(bào)期為次月15日內(nèi),請問,在C公司繳納增值稅時(shí),需要繳納多少滯納金。
四、分析題(一)2021年7月25日,C公司繳納6月份應(yīng)納增值稅60000元,增值稅納稅申報(bào)期為次月15日內(nèi),請問,在C公司繳納增值稅時(shí),需要繳納多少滯納金。60000*0.05%*30=900
A公司為一般納稅人,按月進(jìn)行增值稅納稅申報(bào),2021年9月,由于會(huì)計(jì)疏忽,錯(cuò)過了9月15日增值稅申報(bào)的最后一天,直到9月28日才想起來,到稅務(wù)局進(jìn)行補(bǔ)申報(bào)。9月份該公司應(yīng)納稅額為30000元,澇納金征收率0.2%。問A公司應(yīng)繳納多少稅收滯納金?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個(gè)收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補(bǔ)錄再25年,會(huì)不會(huì)涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費(fèi),錄在了25年
老師你好,我們單位的資產(chǎn)負(fù)債表年初有數(shù),其余月份都沒數(shù),我報(bào)年報(bào)時(shí)候期末余額是等于年初數(shù),還是填0
員工12月進(jìn)來,2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,現(xiàn)5月申報(bào)工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
老師你好入職時(shí)間是五月一日,個(gè)稅申報(bào)時(shí)間應(yīng)該是六月對嗎
老師,員工出差通行費(fèi)發(fā)票抬頭是車牌,能用嗎
收到銀行回單繳納25.第一季度增值稅,及附加稅,及印花稅 的會(huì)計(jì)分錄分別是啥
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是外貿(mào)企業(yè),附表二的28行為什么會(huì)顯示出來不抵扣認(rèn)證的數(shù)據(jù),而且累加到上面的合計(jì)數(shù)去了,我想問下不抵扣的數(shù)據(jù)不是不會(huì)顯示在增值稅申報(bào)表里面嗎,那像這種情況我要怎么申報(bào),是直接手動(dòng)把28行的數(shù)據(jù)刪了還是怎么操作
老師,已簽收的銀行承兌怎么查詢不到呢?
老師,請教下,收到保理費(fèi)和支付保理費(fèi),銀行直接把貼息費(fèi)扣了,支付保理費(fèi)時(shí)開了一張專票,這兩筆分錄怎么寫