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個(gè)人手續(xù)費(fèi)返還在增值稅申報(bào)表中如何申報(bào)

2022-03-03 15:43
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-03 15:45

你好,就把這個(gè)銷(xiāo)售額填寫(xiě)在6%的銷(xiāo)售額那一欄就可以

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快賬用戶2392 追問(wèn) 2022-03-03 15:45

未開(kāi)具發(fā)票欄次??

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齊紅老師 解答 2022-03-03 15:45

是的,未開(kāi)具發(fā)票欄次

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你好,就把這個(gè)銷(xiāo)售額填寫(xiě)在6%的銷(xiāo)售額那一欄就可以
2022-03-03
按未開(kāi)票收入,稅率6%,小規(guī)模1%
2023-04-04
在未票收入欄申報(bào)就可以。
2023-04-11
你是一般納稅人嗎?
2025-04-07
一般納稅人:需填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》,將返還收入填入 “6% 稅率” 對(duì)應(yīng)的 “未開(kāi)具發(fā)票” 欄次。如有相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額,可正常抵扣并填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》中。同時(shí),還需填報(bào)附列資料(三)中 “本期服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì)額 - 6% 稅率的項(xiàng)目(不含金融商品轉(zhuǎn)讓)” 欄次。 小規(guī)模納稅人: 季度銷(xiāo)售額未超過(guò) 30 萬(wàn)元:填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》的 “小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(企業(yè))或 “未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”(個(gè)體工商戶)欄次。 季度銷(xiāo)售額超過(guò) 30 萬(wàn)元:填寫(xiě)在 “應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3% 征收率)” 欄次,并在《增值稅減免稅明細(xì)表》中選擇 “小規(guī)模納稅人減按 1% 征收” 政策,按不含稅銷(xiāo)售額的 2% 填報(bào)減免稅額。同時(shí),需在附列資料(一)中填報(bào) “應(yīng)稅行為(3% 征收率)計(jì)稅銷(xiāo)售額計(jì)算 - 全部含稅收入” 欄次。
2025-04-10
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