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發(fā)現(xiàn)上年庫存商品的賬面價(jià)值少了,做調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄如下:借:庫存商品 貸:以前年度調(diào)整;請(qǐng)問這樣的做法可以嗎?

2022-03-03 13:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-03 13:45

你好,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-03 13:45

結(jié)轉(zhuǎn)了成本,可以做這個(gè)的。

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你好,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
2022-03-03
您好,要分析負(fù)數(shù)原因
2021-07-05
你好,是的,分錄就是這樣做了。
2025-05-09
同學(xué)您好, 是的,是這樣的
2021-01-15
你好,應(yīng)該借庫存商品貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,借待處理財(cái)產(chǎn)損益借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-01-15
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