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老師,結(jié)轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損益這個(gè)科目的余額,導(dǎo)致了本年利潤和凈利潤金額不一致了,該怎么調(diào)?

2022-03-03 10:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-03 10:58

你好,你的分錄是怎么做的?

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快賬用戶2280 追問 2022-03-03 11:06

借:管理費(fèi)用貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

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齊紅老師 解答 2022-03-03 11:07

你好,然后借本年利潤貸管理費(fèi)用嗎?

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快賬用戶2280 追問 2022-03-03 13:58

是的,我看了一下是做了貸:管理費(fèi)用(紅字),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)是做了借本年利潤貸:管理費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2022-03-03 14:04

好,把管理費(fèi)用放在借方。

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快賬用戶2280 追問 2022-03-03 14:05

直接做在借方就影響了當(dāng)期的利潤了是么?

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齊紅老師 解答 2022-03-03 14:06

你好,費(fèi)用發(fā)生額是在借方,如果他在貸方的,放到借方負(fù)數(shù)去。

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齊紅老師 解答 2022-03-03 14:07

要不就影響你的利潤表和科目余額表不一致。

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快賬用戶2280 追問 2022-03-03 14:09

放在貸方用負(fù)數(shù)不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-03 14:09

不可以的,發(fā)生額必須在借方,必須在借方的。

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快賬用戶2280 追問 2022-03-03 14:16

原材料賬實(shí)不符,是出庫事入賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的,那盤點(diǎn)之后差額入管理費(fèi)用是沒有錯(cuò)的吧?

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齊紅老師 解答 2022-03-03 14:21

好沒有問題的,可以的。

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