你好,你的分錄是怎么做的?
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
哪里下載工商年報(bào)pdf
老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類的要填個(gè)減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
借:管理費(fèi)用貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
你好,然后借本年利潤貸管理費(fèi)用嗎?
是的,我看了一下是做了貸:管理費(fèi)用(紅字),貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)是做了借本年利潤貸:管理費(fèi)用
好,把管理費(fèi)用放在借方。
直接做在借方就影響了當(dāng)期的利潤了是么?
你好,費(fèi)用發(fā)生額是在借方,如果他在貸方的,放到借方負(fù)數(shù)去。
要不就影響你的利潤表和科目余額表不一致。
放在貸方用負(fù)數(shù)不可以嗎?
不可以的,發(fā)生額必須在借方,必須在借方的。
原材料賬實(shí)不符,是出庫事入賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的,那盤點(diǎn)之后差額入管理費(fèi)用是沒有錯(cuò)的吧?
好沒有問題的,可以的。