您好,是的,工資與增值稅 的確不太搭架
一家勞務(wù)公司,也可以做施工項(xiàng)目?,F(xiàn)在存在一個(gè)問題,就是現(xiàn)場(chǎng)工人工資一年有300萬(wàn)。工人20人。公司為了不交個(gè)稅,每人工資表都做了5000,但是合理發(fā)工資也只能發(fā)120萬(wàn)。其余180萬(wàn)又不想交個(gè)稅,又找不到很多其他工人名字做工資表,太多人員不具備沒有專項(xiàng)扣除的條件。這個(gè)應(yīng)該怎么處理。各位有什么好意見嗎。請(qǐng)不要說靈活用工,謝謝。
公司被核定內(nèi)容是設(shè)備~五金批發(fā),實(shí)際從事的是設(shè)備安裝~裝修裝飾,被稅務(wù)局交去核查,說我們超范圍經(jīng)營(yíng),之前也去過都沒有說,現(xiàn)在換了個(gè)人,倒是這種說法! 請(qǐng)問我該怎么辦呢?收到很多裝修上的材料發(fā)票~工程款發(fā)票,開出去的都是工程款,請(qǐng)問怎么回復(fù)稅務(wù)局呢? 對(duì)于工程款,說我們沒有施工資質(zhì),必須有施工資質(zhì)才可以么?
老師,我們公司是掛靠在其他公司的,因?yàn)闆]資質(zhì),我們做安裝裝飾工程支出這些都沒經(jīng)過掛靠方賬戶,自己出錢,平時(shí)購(gòu)買材料也沒開發(fā)票,給其他工人發(fā)工資,也都是自己支付,沒經(jīng)過掛靠方賬戶。老板說想要想辦法去和掛靠方進(jìn)行一些抵扣,少繳一些稅,但是去掛靠方那邊說,他們說沒經(jīng)過他們賬戶的支出就不可以進(jìn)行抵扣,老師有什么辦法呢,對(duì)于后期類似的工程項(xiàng)目
我想問問工程公司上的項(xiàng)目經(jīng)理這些,工資都很高,一萬(wàn)+,按理應(yīng)該要繳納個(gè)稅才對(duì),但是他們說之前在其他公司也沒有繳納過增值稅,說多少工資就是發(fā)的多少。[捂臉]這個(gè)是怎么回事您知道嗎?
關(guān)于個(gè)稅申報(bào),我有個(gè)疑問,就是我們?cè)谙到y(tǒng)中每月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,不是要填寫收入,社保,公積金這些數(shù)據(jù)的嘛。就比如說我企業(yè)有員工他是9月份才買的公積金,之前都沒有買,按道理來說,我申報(bào)所屬期9月份的工資的時(shí)候就應(yīng)該為他填寫公積金個(gè)人繳納部分的數(shù)據(jù),對(duì)不對(duì)?是不是這個(gè)思路?如果是員工之前一直買著公積金,突然9月份他就不買了,那么我也應(yīng)該相應(yīng)的為他刪除信息,就是要做到同步,是不是?是不是這樣子理解的?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬(wàn)元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢,能直接填進(jìn)去嗎
請(qǐng)問老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
個(gè)體戶是不是只要做個(gè)年報(bào)就行
老師,小規(guī)模公司有材料退貨,分錄是借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商負(fù)數(shù),但是還要在項(xiàng)目上也體現(xiàn)出成本退貨,還怎么寫分錄呀?
老師,每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都是一樣的嗎?
老師你好,我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷售,玉器銷售成交后成本歸貨主利潤(rùn)歸公司,現(xiàn)在我就想問一下老師,這個(gè)的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
錯(cuò)了,我想說的是個(gè)稅 [捂臉]沒有交納過個(gè)稅
您好,要么是申報(bào)的時(shí)候少申報(bào)了
要么就是有專項(xiàng)扣除導(dǎo)致不需要交稅