你好,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,可以按照票面去抵扣的
增值稅款已經(jīng)扣過了 出了一個問題, 就是8月份有一張發(fā)票忘記認(rèn)證了。 進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了, 賬也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了, 我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在比較充足。所以忘記認(rèn)證了那張發(fā)票了, 但是我填報(bào)表的時候把那張發(fā)票又轉(zhuǎn)出了
老師,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張,實(shí)際付款小于發(fā)票金額,現(xiàn)在認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅,多認(rèn)證了稅額,要做轉(zhuǎn)出嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證了,到?jīng)]有收到發(fā)票也沒報(bào)銷,認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了怎么做賬,外購商品用于職工福利,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證又轉(zhuǎn)出了了怎么做分錄
老師,我待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,8張發(fā)票,已做過賬了,做了待認(rèn)證,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,直接做,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,可以吧,做一筆分錄,摘要就寫,8張發(fā)票從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,可以吧,可對呢?分錄?摘要?
收到一張紅字發(fā)票,是不是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了不需要進(jìn)行認(rèn)證發(fā)票
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補(bǔ)3%的稅錢嗎
是的,但是這不是等于我多認(rèn)證了嗎,不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
不算虛開票嗎
不算虛開票,實(shí)際付款小于發(fā)票金額,差額部分計(jì)入營業(yè)外收支
算營業(yè)外收入?
借? 管理費(fèi)用等 ? 應(yīng)交稅費(fèi) ? 貸? 銀行存款 ? ?營業(yè)外收入
那實(shí)際增加了我們的費(fèi)用
你按照發(fā)票的票面入賬就可以的