你好,你這邊對(duì)賬是財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出來(lái)的跟銀行對(duì),還是什么呢
銀行帳對(duì)不上怎么辦,之前是代理記賬公司做的帳,他們賬上的銀行存款余額和銀行對(duì)賬單的不一致,我這個(gè)月剛接過(guò)來(lái),怎么處理?
老師,對(duì)賬顯示總賬和輔助賬不平,錯(cuò)誤提醒是銀行,銀行我看總賬是對(duì)的,和對(duì)賬單一致,這個(gè)怎么查輔助賬,要怎么處理
老師 就是我現(xiàn)在是剛剛接手的公司總賬,總賬的明細(xì)賬與銀行日記賬對(duì)不上,然后上期的賬也已經(jīng)結(jié)賬了,但是試算不平衡的,我現(xiàn)在先做下期的憑證,做完再返結(jié)賬上期的賬查看修改,這個(gè)過(guò)程要怎么做怎么處理,怎么快速對(duì)出對(duì)不上的數(shù)據(jù)現(xiàn)在好頭暈
老師 就是我現(xiàn)在是剛剛接手的公司總賬,總賬的明細(xì)賬與銀行日記賬對(duì)不上,然后上期的賬也已經(jīng)結(jié)賬了,但是試算不平衡的,我現(xiàn)在先做下期的憑證,做完再返結(jié)賬上期的賬查看修改,這個(gè)過(guò)程要怎么做怎么處理,怎么快速對(duì)出對(duì)不上的數(shù)據(jù)現(xiàn)在好頭暈
會(huì)計(jì)平常做賬需要用到銀行回單和對(duì)賬單,裝訂憑證時(shí)該公司的法人不愿意提供銀行回單和對(duì)賬單的資料,導(dǎo)致原始憑證不齊全,這種問(wèn)題該怎么處理呢?
老師,您好,公司名下沒(méi)有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,個(gè)稅扣款是按應(yīng)發(fā)工資算還是實(shí)發(fā)工資計(jì)算。比如工資應(yīng)發(fā)5500元,扣社保后5000元。
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)收資本印花稅什么時(shí)候交?
管理員社保補(bǔ)貼分錄如何記錄下來(lái)
老師好,老板在安鄉(xiāng)的公司,稅務(wù)來(lái)查2024年的賬,現(xiàn)在他要補(bǔ)2024年成本票,讓株洲的公司開(kāi)發(fā)票并且在發(fā)票欄下面?zhèn)渥?024年7到12月貨款,這個(gè)備注對(duì)株洲的公司有什么影響么?(另外就是這樣備注了稅務(wù)會(huì)認(rèn)可么?
老師,法人在網(wǎng)上購(gòu)買材料,能開(kāi)專票,能走報(bào)銷流程報(bào)嗎
口腔診所會(huì)計(jì)好干嗎 是新開(kāi) 前期開(kāi)辦好干嗎
老師,對(duì)方公司已注銷,應(yīng)該收對(duì)方的往來(lái)款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報(bào)個(gè)稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開(kāi)的專票給業(yè)主,對(duì)應(yīng)項(xiàng)目?jī)?nèi)容的采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是跨年開(kāi)進(jìn)來(lái)的,這樣的情況下如何做賬啊
就是結(jié)賬前軟件對(duì)賬啊,系統(tǒng)自動(dòng)對(duì),對(duì)完了說(shuō)總賬和輔助賬不一致,然后我自己查銀行對(duì)賬單和u8系統(tǒng)余額一直
你好,那輔助賬你要看下面銀行涉及的賬號(hào),進(jìn)行核對(duì)