你好;? ?具體是什么業(yè)務錯誤? ? 描述下 ;? 涉及損益科目嗎?

你好,老師,t3賬套已經(jīng)年結,結果上一年的憑證中費用下的部門有錯誤想修改,數(shù)據(jù)無誤,直接反記賬反結賬就可以么?還需要重新做年結么?
老師,2021年度錯賬,但是當年已經(jīng)關賬,稅款已經(jīng)交了,我想反結賬到上年把上年漏記的補上,可以嗎?
老師我們有一筆賬,跟前任會計20年底的時候因為漏支付了,但是20年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結束之后才補支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢?就是她在20年底的時候已經(jīng)記賬了,但是實際上沒有支付出去。21年發(fā)現(xiàn)她漏付款了,才支付出去。這個要怎么調整呢21年度的賬還沒記
老師,我們2021年的賬上面有很多往來款項,而且去年是代賬公司做的,很亂,有的科目都掛錯了,我現(xiàn)在可以直接調整2021年的賬嗎,因為2021年已經(jīng)結賬了,現(xiàn)在是不是只能通過以前年度損益調整科目呢,
老師,我們去年的賬上其他應付記成其他應收了,賬面其他應收是負數(shù),但是我們年終已經(jīng)結賬了,還可以調嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設備,轉租業(yè)務, 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結轉收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
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符合條件的小微企業(yè),申請退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
涉及損益,成本,費用
?你好;? 那你就反結賬去21年改? ? 可以的??
上年按之前錯賬已經(jīng)計提和繳納企業(yè)所得稅,這些計提企業(yè)所得稅和結轉損益分錄要刪除嗎?
你好;? ? 是的。都要調整下分錄的??
那個企業(yè)所得稅當時計提7000在22年1月已經(jīng)繳納,相當于應交稅費企業(yè)所得稅在2022年就平賬了,無余額,如果重新補提損益或沖減損益,企業(yè)所得稅肯定不是這個數(shù),如果重新計算是5000在2022.1月實際交7000借方就會有2000余額一直掛賬?如果重新計算8000貸方就有1000在2022.1月上交7000之后貸方就會有1000余額長期掛賬?怎么辦?
?你好;? ? 你去 反結賬把你 之前21年少做的都補做到21年去; 然后在去? ?刪除你門之前做的所得稅分錄? ?
重新算的所得稅跟之前不一致,在2022.1月上交是錯賬的企業(yè)所得稅,應交稅費應交企業(yè)所得稅在2022.1月有余額,怎么辦??
你好;? ? 不一致 就去看你應交多少; 實際計提了多少; 看是否 沖計提分錄? ? ? ?
第四季度報表不改吧?四季度稅已交,交少了企業(yè)還要去補交?
你好;? 你 去反結賬改賬 ; 你4季度12月賬務處理要修改; 同時? 4季度申報表和報表都得改的??
1.可以不改報表嗎?更改報表再交稅老板會有意見的, 2.刪之前借所得稅費用7000貸應交所得稅7000分錄 3.以已交稅款為基礎,賬重新計算如果應交3000,就會做借所得稅費用3000貸應交所得稅3000再補提4000借所得稅費用4000貸應交所得稅4000 4.以已交稅款為基礎,賬重新計算如果應交8000,賬上會做借所得稅費用8000貸應交所得稅8000再沖回1000借所得稅費用-1000貸應交所得稅-1000? 這樣可以平賬?可以嗎?
你好; 跨年去改? ? 你反結賬去21年必須要改的 2.? ? ? ? 你之前? ?修改后所得稅具體是多少; 比如你 計提的7000多計提就刪除了 3.? 你到底所得稅是多少啊??
如果應提8000怎么辦?實際上交的是7000
因為21年匯算清繳還未做,如果少交,匯算清繳不是還可以補交嗎?所以應該按上面的,不用更改四季度報表嗎?
你好;? ? ?你應計提800? ? 實際繳納7000 ; 那你計提也應該是? 7000的 。 你多計提了1000去紅沖了? ?;你不是要去把你21年少做賬的要補做到21年你去; 那么你4季度的數(shù)據(jù)肯定賬上數(shù)據(jù)變化了。 你 申報表和報表都要改的??
改賬后也是按實繳7000計提?
直接按7000計提,不做先提8000再紅沖1000可以嗎?
你好;? ? 你之前如果已經(jīng)計提了8000了。? ?現(xiàn)在繳納7000 就紅沖1000元金額即可??
按實際繳納為標準?
?你好;你應該是計提和繳納的金額一致的; 你繳納 7000 你計提 也應該7000 ; 不然你科目不平的?