同學(xué)你好 對(duì)的 要代扣代繳的
老師,工人給我們公司代開勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)個(gè)稅由我們公司代扣代繳,,這個(gè)個(gè)人說他沒有超過20萬,我們公司還需要幫他代扣代繳嗎
老師,像工地上的工人去國稅給我們公司代開勞務(wù)發(fā)票或者個(gè)人去國稅給代開材料票,我們通過公戶給轉(zhuǎn)款到他個(gè)人,稅務(wù)局沒收他個(gè)稅,我們公司還給代繳么,不代繳能行嗎?
老師,請(qǐng)問房地產(chǎn)公司請(qǐng)臨工做事,付給他們的勞務(wù)費(fèi)在稅務(wù)上如果要他們?nèi)ゴ_普票給公司,公司還要代扣代繳個(gè)稅嗎?
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),工地有零時(shí)做事的工人,事情完工了,去稅務(wù)局代開了普通發(fā)票11550元,開的是*勞務(wù)*勞務(wù)人工費(fèi),這種我們需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)普票給我們公司,我們需要代扣代繳個(gè)稅,勞務(wù)費(fèi)扣繳個(gè)稅的檔是哪個(gè)?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?