你好! 可以的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系。沒(méi)有發(fā)票的部分可以用替票,如果沒(méi)有用替票,用收據(jù)入賬,那所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增就可以。

老師好,公司采購(gòu)部門(mén)的員工報(bào)銷(xiāo)比較多,是否可以報(bào)銷(xiāo)金額累計(jì)然后一次性打款?比如今年一季度該員工多次分批報(bào)銷(xiāo)合計(jì)50000元,然后我先一次性轉(zhuǎn)她30000元,下個(gè)月再轉(zhuǎn)剩余的或者后面又有報(bào)銷(xiāo)疊加進(jìn)去,但每次我打給她的金額和填單子的金額不一致,這樣操作可以嗎?(打款金額肯定比報(bào)銷(xiāo)金額要?。?/p>
老師,報(bào)銷(xiāo)累積了七千多,有一小部分沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù)和付款截圖,老板又想一次性從公賬轉(zhuǎn)可以嗎?
老師,我向問(wèn)下公司很多報(bào)銷(xiāo)都是沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有收據(jù)的,但也沒(méi)有可以替的發(fā)票,就一個(gè)付款截圖,替代的發(fā)票只有加油費(fèi),但我覺(jué)得加油費(fèi)的發(fā)票太多了,這種情況要怎么處理賬務(wù)?
老師想咨詢下,老板名下有7家個(gè)體戶連鎖加盟店,營(yíng)業(yè)執(zhí)照都是獨(dú)立的,去年老板名下又開(kāi)了小規(guī)模公司食品銷(xiāo)售和供應(yīng)鏈管理,現(xiàn)在都是私戶收付款,公司只開(kāi)一些銷(xiāo)售發(fā)票很少,個(gè)別發(fā)票款回來(lái)打入公戶,原材料那些都是私戶付的,目前我是根據(jù)發(fā)票報(bào)稅,未開(kāi)票收入沒(méi)有申報(bào),下季度補(bǔ)上可以么?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下員工報(bào)銷(xiāo)AI考證的費(fèi)用,公司承擔(dān)一半,但這部分沒(méi)有發(fā)票,費(fèi)用是400多,可以直接憑支付記錄入賬嗎?但支付記錄又是美金,不是人民幣截圖
招聘來(lái)的主播外包給第三方平臺(tái),稅務(wù)局不認(rèn)可這部分招聘費(fèi)要調(diào)出來(lái),招聘費(fèi)也包含我們公司的員工屬于混合,那我們?cè)趺凑f(shuō)能合理,有沒(méi)有什么文件
老師,8月屬期有預(yù)繳,但是機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)表8月屬期沒(méi)有填預(yù)繳,填在了9月屬期,10月申報(bào)比對(duì)說(shuō)本年累計(jì)數(shù)不符是什么原因
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下我們是小單位,老板有點(diǎn)質(zhì)問(wèn)的意思,說(shuō)她在外面學(xué)習(xí)了,說(shuō)做預(yù)算,意思是我們?yōu)槭裁礇](méi)有做預(yù)算?我不知道該怎么回答她
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下制造費(fèi)用什么時(shí)候用工時(shí)分?jǐn)偸裁磿r(shí)候用產(chǎn)量分?jǐn)偅?/p>
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留抵,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師電子稅務(wù)局取消原來(lái)的辦稅員換新的辦稅員怎么操作?
核定征收的收入怎么確定
老師外貿(mào)出口如果是exw方式。那國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi),報(bào)關(guān),港雜費(fèi)。這些單據(jù)也要提供嗎?購(gòu)買(mǎi)放的抬頭也可以嗎?
老師,本月有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅,這進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月勾選留底,需要怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司采購(gòu)小額的是自己支付了,公司報(bào)銷(xiāo)給了采購(gòu)個(gè)人,不過(guò)采購(gòu)入庫(kù)時(shí)入的是供應(yīng)商的抬頭,這樣就導(dǎo)致賬不平了,該怎么規(guī)范可以杜絕這個(gè)問(wèn)題?


老師,代賬那邊說(shuō)要補(bǔ)發(fā)票,調(diào)增就是多納稅的意思嗎
是的,用其他的發(fā)票代替也可以,沒(méi)有的話就會(huì)需要納稅調(diào)增,多交所得稅。
老師,再問(wèn)個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在企業(yè)前期開(kāi)辦階段沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該不用交企業(yè)所得稅吧
前期沒(méi)有收入,虧損狀態(tài)是不用交企業(yè)所得稅的。
那現(xiàn)階段員工報(bào)銷(xiāo)沒(méi)有發(fā)票的情況會(huì)有影響嗎
這個(gè)沒(méi)影響,你本身就沒(méi)有收入,只是虧多虧少的問(wèn)題,反正不用繳納所得稅。