同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師好,我們單位有一批貨已經(jīng)賣(mài)出,并開(kāi)具相應(yīng)發(fā)票確認(rèn)了收入,但現(xiàn)在因?yàn)楹贤s定的價(jià)款是浮動(dòng)價(jià),現(xiàn)在要調(diào)減收入,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量,只沖金額嗎?帶數(shù)量是屬于銷(xiāo)售退回情形,與實(shí)際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷(xiāo)售折讓來(lái)處理吧?
老師好!同事報(bào)銷(xiāo)手機(jī)費(fèi),但是由于手機(jī)是合約機(jī),實(shí)際發(fā)生100.但發(fā)票只能開(kāi)出60,其中40是因?yàn)楹霞s的問(wèn)題不能開(kāi)具,這種要怎么處理
老師,你好。關(guān)于多用途預(yù)付卡問(wèn)題。 1購(gòu)卡方向支付機(jī)構(gòu)買(mǎi)卡不交增值稅,個(gè)人(持卡人)收到購(gòu)卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因?yàn)闆](méi)有發(fā)生增值額,沒(méi)有實(shí)質(zhì)的發(fā)生應(yīng)稅行為。 2特約商戶(hù)向支付機(jī)構(gòu)開(kāi)據(jù)增值稅普通發(fā)票對(duì)個(gè)人不開(kāi)票。由于實(shí)際的結(jié)算是跟支付機(jī)構(gòu),所以對(duì)持卡人不開(kāi)票,對(duì)支付機(jī)構(gòu)開(kāi)普通發(fā)票是因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)匹配原則和支付機(jī)構(gòu)結(jié)算的必要(支付機(jī)構(gòu)主要是收取手續(xù)費(fèi));支付機(jī)構(gòu)收取的手續(xù)費(fèi)是可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,相當(dāng)于特約商副購(gòu)進(jìn)一項(xiàng)服務(wù)。我的上述理解正確嗎?
老師,我們是一家防火卷簾門(mén)生產(chǎn)銷(xiāo)售帶安裝的公司。 問(wèn)題1:生產(chǎn)銷(xiāo)售帶安裝這部分的賬務(wù)處理 , 是不是要按兼營(yíng)來(lái)處理?正常處理卷簾門(mén)開(kāi)13%的發(fā)票,安裝開(kāi)6%的勞務(wù)發(fā)票? 但是因?yàn)楹贤锒紱](méi)有約定材料是多少,勞務(wù)費(fèi)是多少,都是寫(xiě)的是門(mén)的價(jià)錢(qián),約定時(shí)附帶安裝。所以目前都是按門(mén)來(lái)開(kāi)13%的發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)勞務(wù)6% ,這樣處理對(duì)嗎? 問(wèn)題2: 另外我們還有一部分是外購(gòu)成品,是一些高端門(mén),這部分我們只能開(kāi)13%的發(fā)票,因?yàn)閷儆诨旌箱N(xiāo)售,對(duì)嗎?
老師,我們訂單金額 800 專(zhuān)票,因?yàn)閷?duì)方原因,對(duì)方承擔(dān) 300 元補(bǔ)償,但是開(kāi)票金額還是開(kāi) 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價(jià)不變的情況下,這個(gè) 300 元在專(zhuān)票上怎么開(kāi)票? 你好,1,一般地,銷(xiāo)售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并計(jì)入銷(xiāo)售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營(yíng)業(yè)收入; 3,因資金往來(lái)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營(yíng)業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專(zhuān)用發(fā)票上的名稱(chēng)寫(xiě)什么? 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專(zhuān)票能開(kāi)嗎? 也是在合同履行過(guò)程中發(fā)生了我們?cè)牧系膿p失,可以開(kāi)發(fā)票模具費(fèi)?或著勞務(wù)費(fèi)嗎?
核定征收的個(gè)體工商戶(hù)是不是隨時(shí)可以注銷(xiāo)?
24年增值稅沒(méi)有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無(wú)票收入嗎?超30萬(wàn)怎么填呢?屬于免稅收入來(lái)著
請(qǐng)教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說(shuō)有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說(shuō)我們請(qǐng)一個(gè)專(zhuān)業(yè)的老師來(lái)上一節(jié)課500塊錢(qián),那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來(lái)的主要業(yè)務(wù)是代理國(guó)際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉(cāng)代理業(yè)務(wù),就是和一家美國(guó)做海外倉(cāng)的公司合作。我們要付美國(guó)公司海外倉(cāng)服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒(méi)問(wèn)題的吧?
老師,供應(yīng)商寄來(lái)詢(xún)證函有兩頁(yè),信息不符,我打印了一張我們的明細(xì)。那蓋騎縫章的時(shí)候。我們自己打印的這張也一并蓋上章還是就供應(yīng)商兩頁(yè)蓋騎縫章
你好老師我想問(wèn)下我們做賬都是做應(yīng)收賬款。那應(yīng)收賬款可能會(huì)有借貸余額。如果是貸方其實(shí)就是預(yù)收,那報(bào)表資產(chǎn)表生成是重分類(lèi)的,應(yīng)收預(yù)收都體現(xiàn)了。那如果負(fù)債表設(shè)置以后不重分類(lèi)要緊嗎?因?yàn)榭颇坑囝~表就沒(méi)有預(yù)收賬款這個(gè)科目的,只不過(guò)是負(fù)債表自動(dòng)重分類(lèi)了。
公司可以幫股東關(guān)聯(lián)公司繳納罰款怎么做分錄呢,借,其他應(yīng)收款 貸,銀行存款嗎
老師,我們酒店餐飲比如湯煲外包,對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)什么發(fā)票吶?
請(qǐng)問(wèn)老師,結(jié)轉(zhuǎn)下期需沖減的免抵退稅額是什么意思,也就是免抵退申報(bào)表的第16欄次
40是沒(méi)有發(fā)票的哦
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出