同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師好,我們單位有一批貨已經(jīng)賣(mài)出,并開(kāi)具相應(yīng)發(fā)票確認(rèn)了收入,但現(xiàn)在因?yàn)楹贤s定的價(jià)款是浮動(dòng)價(jià),現(xiàn)在要調(diào)減收入,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量,只沖金額嗎?帶數(shù)量是屬于銷(xiāo)售退回情形,與實(shí)際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務(wù)應(yīng)該是比照銷(xiāo)售折讓來(lái)處理吧?
老師好!同事報(bào)銷(xiāo)手機(jī)費(fèi),但是由于手機(jī)是合約機(jī),實(shí)際發(fā)生100.但發(fā)票只能開(kāi)出60,其中40是因?yàn)楹霞s的問(wèn)題不能開(kāi)具,這種要怎么處理
老師,你好。關(guān)于多用途預(yù)付卡問(wèn)題。 1購(gòu)卡方向支付機(jī)構(gòu)買(mǎi)卡不交增值稅,個(gè)人(持卡人)收到購(gòu)卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因?yàn)闆](méi)有發(fā)生增值額,沒(méi)有實(shí)質(zhì)的發(fā)生應(yīng)稅行為。 2特約商戶向支付機(jī)構(gòu)開(kāi)據(jù)增值稅普通發(fā)票對(duì)個(gè)人不開(kāi)票。由于實(shí)際的結(jié)算是跟支付機(jī)構(gòu),所以對(duì)持卡人不開(kāi)票,對(duì)支付機(jī)構(gòu)開(kāi)普通發(fā)票是因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)匹配原則和支付機(jī)構(gòu)結(jié)算的必要(支付機(jī)構(gòu)主要是收取手續(xù)費(fèi));支付機(jī)構(gòu)收取的手續(xù)費(fèi)是可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,相當(dāng)于特約商副購(gòu)進(jìn)一項(xiàng)服務(wù)。我的上述理解正確嗎?
老師,我們是一家防火卷簾門(mén)生產(chǎn)銷(xiāo)售帶安裝的公司。 問(wèn)題1:生產(chǎn)銷(xiāo)售帶安裝這部分的賬務(wù)處理 , 是不是要按兼營(yíng)來(lái)處理?正常處理卷簾門(mén)開(kāi)13%的發(fā)票,安裝開(kāi)6%的勞務(wù)發(fā)票? 但是因?yàn)楹贤锒紱](méi)有約定材料是多少,勞務(wù)費(fèi)是多少,都是寫(xiě)的是門(mén)的價(jià)錢(qián),約定時(shí)附帶安裝。所以目前都是按門(mén)來(lái)開(kāi)13%的發(fā)票,沒(méi)有開(kāi)勞務(wù)6% ,這樣處理對(duì)嗎? 問(wèn)題2: 另外我們還有一部分是外購(gòu)成品,是一些高端門(mén),這部分我們只能開(kāi)13%的發(fā)票,因?yàn)閷儆诨旌箱N(xiāo)售,對(duì)嗎?
老師,我們訂單金額 800 專(zhuān)票,因?yàn)閷?duì)方原因,對(duì)方承擔(dān) 300 元補(bǔ)償,但是開(kāi)票金額還是開(kāi) 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價(jià)不變的情況下,這個(gè) 300 元在專(zhuān)票上怎么開(kāi)票? 你好,1,一般地,銷(xiāo)售貨物或提供增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并計(jì)入銷(xiāo)售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計(jì)入營(yíng)業(yè)收入; 3,因資金往來(lái)而收取的違約金,應(yīng)開(kāi)具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險(xiǎn)業(yè)計(jì)征營(yíng)業(yè)稅. 像第一種情況,我們應(yīng)該專(zhuān)用發(fā)票上的名稱(chēng)寫(xiě)什么? 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧 是因?yàn)閷?duì)方變更合同數(shù)量,造成我們?cè)牧蠐p失了,相當(dāng)于合同違約金吧?專(zhuān)票能開(kāi)嗎? 也是在合同履行過(guò)程中發(fā)生了我們?cè)牧系膿p失,可以開(kāi)發(fā)票模具費(fèi)?或著勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問(wèn)老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺(jué)這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬(wàn)的產(chǎn)品對(duì)外銷(xiāo)售80%,取得含稅價(jià)1130萬(wàn);其余作為股利發(fā)放2)購(gòu)入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額49萬(wàn)元;3)購(gòu)進(jìn)一輛小汽車(chē)作為公用車(chē),取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬(wàn)元;4)在某市購(gòu)入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開(kāi)具的增稅專(zhuān)用發(fā)票,含稅金額545萬(wàn)元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為5萬(wàn)元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購(gòu)進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷(xiāo)售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬(wàn)元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷(xiāo)售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類(lèi))是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問(wèn)調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫(xiě)分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類(lèi)免稅的)當(dāng)期沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有做未開(kāi)票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開(kāi)票銷(xiāo)售收入?
40是沒(méi)有發(fā)票的哦
同學(xué)你好 計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出