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Q

2021年的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,這個要互相結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我的借方進(jìn)項(xiàng)稅額:12289.45;轉(zhuǎn)出未交增值稅借方2141.70元;銷項(xiàng)稅額貸方14431.15元,這樣的,我要怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢?

2022-02-28 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-02-28 15:13

您好,借方和貸方是平的,您看一下科目余額表是否有余額

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快賬用戶9328 追問 2022-02-28 15:15

老師我目前12月是這樣的余額

老師我目前12月是這樣的余額
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快賬用戶9328 追問 2022-02-28 15:16

圈紫色那個需要把它結(jié)轉(zhuǎn)成0嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:21

為了年度帳目清晰可以在年底一次性結(jié)平清空

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快賬用戶9328 追問 2022-02-28 15:22

那這3個科目要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?能麻煩老師幫忙我寫一下嗎?我怕做錯賬,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:32

可以直接按余額反方向結(jié)平

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快賬用戶9328 追問 2022-02-28 15:33

貸方方進(jìn)項(xiàng)稅額:12289.45;轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方2141.70元;銷項(xiàng)稅額借方14431.15元

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快賬用戶9328 追問 2022-02-28 15:33

這樣的嗎?3個科目各結(jié)轉(zhuǎn)到反方向就可以了嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:34

您好,您的理解很正確,是這樣的。

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相關(guān)問題討論
您好,借方和貸方是平的,您看一下科目余額表是否有余額
2022-02-28
你好 一般是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 我這邊給您找個例子 稍等啊
2023-01-12
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
你好1. 是的; 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05
您好 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費(fèi)用 50
2024-01-04
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